你好,為什么要先調(diào)增

企業(yè)在籌建期發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi),應(yīng)當(dāng)從開(kāi)始生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)月份的次月起,在不短于5年的期限內(nèi)分期扣除。 在會(huì)計(jì)處理時(shí)應(yīng)在開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月一次性攤銷,所以在所得稅納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整,在發(fā)生開(kāi)辦費(fèi)當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)增應(yīng)納稅所得額,在以后年度的申報(bào)時(shí),應(yīng)相應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 老師這個(gè)問(wèn)題我不太理解,我們單位的開(kāi)辦費(fèi)所得稅前還要調(diào)增嗎,我就按月攤銷不就可以嗎
籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的全部費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。如果籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的我費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里。正常經(jīng)營(yíng)方式做會(huì)計(jì)分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時(shí)需要全部納稅調(diào)增還是正常匯算清繳就行?
老師,籌建期費(fèi)用全部進(jìn)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)科目,在匯算清繳時(shí)仍屬于籌建期間??梢韵燃{稅調(diào)增,等轉(zhuǎn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后再進(jìn)行納稅調(diào)減嗎?
老師,我那個(gè)籌建期間開(kāi)辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開(kāi)辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開(kāi)填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
老師,我們公司22年7月份開(kāi)始籌建的,22年發(fā)生了7萬(wàn)塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒(méi)有收入。這個(gè)費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。


因?yàn)檫€在籌建期
你好,稅法按照5年做調(diào)整,會(huì)計(jì)處理可以一次性處理