同學(xué)好 進(jìn)項(xiàng)直接在申報表轉(zhuǎn)出就可以了,賬務(wù)前期你就沒做處理,所以賬務(wù)上不做任何分錄
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個有沒有問題,轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時候是做借方嗎?
請問沒有收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅,但是在報稅的時候卻直接抵扣進(jìn)項(xiàng)了,這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
老師我們是簡易征收,進(jìn)項(xiàng)稅額有一部分抵扣了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有一部分沒抵扣,這兩種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫啊?
請問,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
就多出一筆掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.41 ,2022.10申報增值稅時把10.41直接作為進(jìn)項(xiàng)申報了,但是10月份賬里沒有做待抵進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計入福利費(fèi)嗎?
郵寄資料的跑腿費(fèi)計入交通費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)