同學(xué)你好 按照勞務(wù)操作
老師好,我公司一部分員工的工資在掛靠單位發(fā),掛靠單位給他們申報(bào)社保,代扣個(gè)稅,錢是我們出,這會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)下我們是被掛靠單位建筑單位,個(gè)稅代扣代繳該怎么操作呢?
老師,你好,建筑行業(yè)什么時(shí)候可以辦理增值稅退稅呢?我們是建筑掛靠方,被掛靠單位已經(jīng)向業(yè)主開具了(銷項(xiàng)發(fā)票)增值稅專用發(fā)票,而我們也取得了抬頭為被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)
老師你好,我們是建筑掛靠方,現(xiàn)需要從被掛靠單位支出100萬(wàn)都我公司的個(gè)人卡,請(qǐng)問(wèn)以什么名義提款好呢?對(duì)我們掛靠方有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有
老師,我想問(wèn)下,單位代扣代繳的個(gè)人所得稅,返還到單位,單位應(yīng)該怎么處理
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
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我們現(xiàn)在項(xiàng)目有農(nóng)民工專戶發(fā)工資,這部份工資是不是應(yīng)該要在我們這里申報(bào)代扣代繳呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 你們代扣代繳