你好,你勾選認證完成以后,你就可以申請退稅的。您是指的留抵退稅對吧。
老師,您好,我有個問題,想問您,我們是建筑掛靠企業(yè),掛靠到A公司,1月17收到工程款,并且也是1月17號收到分包方的發(fā)票,但是是1.29填的現(xiàn)金審批單,預(yù)繳增值稅沒有減去分包款。為什么你呢。與被掛靠公司每月25號封賬有關(guān)系嗎,算預(yù)繳增值稅的時候不是應(yīng)該減去分包款嗎
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達標,所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,你好,建筑行業(yè)什么時候可以辦理增值稅退稅呢?我們是建筑掛靠方,被掛靠單位已經(jīng)向業(yè)主開具了(銷項發(fā)票)增值稅專用發(fā)票,而我們也取得了抬頭為被掛靠單位的進項
付銀行短信費記入什么科目?
老師,請問銷售公司自產(chǎn)自銷的生豬增值免征,所得稅免征嗎。
您好老師,我公司收到投資方的承兌匯票做為投資款,票已收到,請問老師需要簽什么手續(xù)嗎?還是直接入實收資本就可以?
老師你好!請問下新廠2024年沒有收入,然后有工資數(shù)26000元,申報2024年匯算清繳時,怎么填寫招待費,不是取最小值填寫嗎,這個應(yīng)該怎么填寫為好
向銀行借款簽訂一年的,要掛長期還是短期借款,到期一般是還會續(xù)簽的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)標準,所得稅確是25%,我在電子稅務(wù)局里面能申請變更嗎?在哪里申請?如果不能自行申請變更,需要打電話咨詢當(dāng)?shù)囟惥郑?/p>
我公司進項稅額轉(zhuǎn)出來了,然后一直沒有處理,貸方有余額,這種怎么平賬啊,就是交稅就可以了嗎?
老師匯算清繳提示這個是啥意思啊
我2024年12月的水電費做到了2025年1月份有什么影響
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額 勞務(wù)派遣金額 需要加進去嗎?
是,那為什么被掛靠單位不勾選抵扣呢?不是開具銷項,就可以抵扣進銷了么?
你好,他可能是不是暫時沒用到那張發(fā)票呀,因為你不往外開發(fā)票的話,你也是可以勾選認證,然后申請留抵退稅的。
那本年7-10月的發(fā)票,在本年內(nèi)都可以隨時抵扣對嗎?
你好,可以的,因為這個抵扣的時間現(xiàn)在沒有限制了。
老師,你好,這個掛靠協(xié)議上說增值稅專用發(fā)票由被掛靠方開具,開具的增值稅專用發(fā)票需交的所有稅費等全部包括在10.8%內(nèi),企業(yè)所得稅是按1%已包括在10.8內(nèi),這句話我的理解是所得稅按1%是包含在10.8%內(nèi)的,如果成本票不夠,會導(dǎo)致所得稅率增高,超過1%部分就不包含在10.8%里面了,是這樣理解,還是說所得稅不論稅負率多少都含在其中
你好簡單的來理解啊,就是說他給你要的錢里面包含這些稅款了,他覺得他跟你要這些稅款對于他來說是合適的,他并不能說準確的核算出來具體是多交稅還是少交稅,只是說對于他的總體利潤來說,他覺得是合適的。
那是不是可以理解,如果我們掛靠方提供的成本票不夠,導(dǎo)致利潤虛增,企業(yè)所得稅稅負率高出1%,那我們掛靠方也是只要1%結(jié)算給被掛靠方嗎?
還是理解成不論我們最終要交多少稅,稅負率是高于還是低于,被掛靠單位都是按1%來收取,等于說稅這塊他包干了
你好,對,他不可能后期再跟你多要錢的,只能是這些稅款他一開始都會給你確定好的。
我是擔(dān)心我們很多成本費用不從被掛靠單位公賬走,到時候能抵扣的成本不多,擔(dān)心利潤虛增,所得稅稅負率過高,后期能轉(zhuǎn)給我們的利潤就會變少,所以想弄明白他這個所得稅稅負率是否包干
你好,所以說你得問清楚她呀,你得給他把所有的業(yè)務(wù)都說清楚。