你好!對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?
老師,我們是建筑公司,有一個(gè)二級(jí)建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒(méi)有工資,我們公司只承擔(dān)單位和個(gè)人的社保部分共24%,這個(gè)該怎么走賬啊,因?yàn)樗趧e的單位上班,人家給他沒(méi)有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準(zhǔn)申報(bào)個(gè)稅,我該怎么做
老師,給掛靠在我們公司的二級(jí)建造師,他在我們公司是沒(méi)有工資的,所以申報(bào)個(gè)稅和發(fā)工資都沒(méi)有他給他交的這個(gè)社保,個(gè)人部分和單位部分分別計(jì)入哪個(gè)科目?
老師好,我公司一部分員工的工資在掛靠單位發(fā),掛靠單位給他們申報(bào)社保,代扣個(gè)稅,錢是我們出,這會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師, 我們有兩個(gè)新員工工會(huì)掛靠在老單位,今年掛靠了2個(gè)月,現(xiàn)在要我們補(bǔ)給老單位2個(gè)月的工會(huì)會(huì)費(fèi),一共1200元, 這個(gè)怎么做分錄
我們建筑公司有掛靠人員,他們的社保單位部分跟個(gè)人部分我們公司全額承擔(dān),不發(fā)工資給他們,這種要怎么做分錄
老師好,我們是銷售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無(wú)差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫那些列
不開(kāi),他們只是代付
內(nèi)賬處理
你好!內(nèi)賬你們按繳納社保做賬務(wù)處理就可以
待扣的個(gè)稅,我這邊做其他應(yīng)收款,發(fā)工資是,借應(yīng)付職工薪酬 貸掛靠公司跟沖其他應(yīng)收款,這樣做對(duì)嗎?
可是這樣做,個(gè)稅是掛靠單位墊付的,這筆往來(lái)怎么記呢
你好!內(nèi)賬應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目下核算