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納稅調(diào)增是什么意思?可以舉例嗎?為什么要調(diào)增

2021-12-01 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 21:09

你好,納稅調(diào)增是因?yàn)槎惙鄢慕痤~與會(huì)計(jì)入賬金額不同,所以需要納稅調(diào)增。 比如工資100萬,職工福利費(fèi)支出20萬 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 稅法允許扣除14萬,而會(huì)計(jì)上發(fā)生20萬,需要做6萬的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理?

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快賬用戶6018 追問 2021-12-01 21:36

調(diào)增的那六萬增加到應(yīng)納稅所得額里面去計(jì)算嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 21:38

你好,是的。 比如利潤(rùn)總額50萬,納稅調(diào)增6萬,調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額就是56萬

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快賬用戶6018 追問 2021-12-01 21:46

?調(diào)增的6萬為什么沒算到應(yīng)納稅所得額里面去計(jì)算呢?為什么用56萬計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-12-01 21:47

你好,比如利潤(rùn)總額50萬,納稅調(diào)增6萬,調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額就是56萬 6萬已經(jīng)計(jì)入到了應(yīng)納稅所得額56萬里面啊,如果沒有計(jì)入是50萬啊

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快賬用戶6018 追問 2021-12-01 22:16

知道了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-01 22:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。 晚安?

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你好,納稅調(diào)增是因?yàn)槎惙鄢慕痤~與會(huì)計(jì)入賬金額不同,所以需要納稅調(diào)增。 比如工資100萬,職工福利費(fèi)支出20萬 企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 稅法允許扣除14萬,而會(huì)計(jì)上發(fā)生20萬,需要做6萬的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理?
2021-12-01
你好,稅前扣除就是只可以在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)扣除,比如說職工福利費(fèi)是在工資總額的14%內(nèi)扣除,如果你工資總額是100萬,你的福利費(fèi)是十萬,沒有超過14%,那你這十萬就可以全部稅前扣除,不需要納稅調(diào)整
2021-05-13
你好 舉一個(gè)例子,比如你們買了100萬的鋼材,但是沒有拿到發(fā)票,這個(gè)時(shí)候就需要調(diào)增的
2022-12-29
同學(xué),你好??傻挚鄣脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅額是指可以用于抵扣銷項(xiàng)數(shù)額的進(jìn)項(xiàng)稅額。舉例。如果你們公司是一般納稅人,你們當(dāng)月銷售100萬商品,要交13萬的銷項(xiàng)稅額,但是你們當(dāng)月購進(jìn)了50萬的貨物,取得了增值稅專用發(fā)票,形成了進(jìn)項(xiàng)稅額,6.5萬,那么這6.5萬就可以用來抵減13萬銷項(xiàng)稅,就可以少交6.5萬的增值稅。
2021-11-09
同學(xué)您好,增值稅期末留抵退稅 https://www.163.com/dy/article/H33137IO053469RJ.html
2022-09-29
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