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請問老師,之前過節(jié)買東西發(fā)禮品發(fā)給員工計(jì)入了職工福利會計(jì)科目,那這個(gè)會計(jì)科目年末有余額正常嘛?需要結(jié)轉(zhuǎn)處理嘛

2021-12-01 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 16:02

你好,借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?

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快賬用戶4122 追問 2021-12-01 16:12

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:13

哪個(gè)科目還有余額,這個(gè)不會有余額的。

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快賬用戶4122 追問 2021-12-01 16:22

就是應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)這個(gè)科目有余額啊

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:22

你好,怎么會有余額,你截圖你的分路看一下。

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快賬用戶4122 追問 2021-12-01 16:26

好的老師,您看下

好的老師,您看下
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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:27

管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬做嗎?

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快賬用戶4122 追問 2021-12-01 16:28

謝謝老師,我明白錯誤在哪了謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:29

不用客氣,工作愉快。

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你好,借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?
2021-12-01
你好,賬務(wù)處理是這么做這么做的。
2021-09-01
同學(xué)你好! 我來給你說明。
2024-01-20
同學(xué)你好, 1.按正確的工資來算,和匯算清繳不一致也沒有關(guān)系。另外,匯算清繳的時(shí)候把5萬算到福利費(fèi),福利費(fèi)超14%了嗎?超了的話應(yīng)該要調(diào)回來的。 2.科目用錯了,要盡快調(diào)整回來。
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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