同學(xué)你好 做收入就可以了
老師,我總部開(kāi)了個(gè)餓了么的賬號(hào),然后賬號(hào)下面又給門店開(kāi)了賬號(hào)做O2O,現(xiàn)在門店做了幾單,款是回到總部的銀行。到門店收入跟總部掛往來(lái),但是總部沒(méi)有提現(xiàn),總部做分錄借方寫什么科目?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,總部和分部拆分開(kāi)來(lái),現(xiàn)在總部和分部都需要掛科目,總部和分部既有材料的調(diào)撥又有銷售,總部收款分部發(fā)貨這個(gè)怎么做分錄
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個(gè)月出表,然后我們是分公司給總部開(kāi)發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會(huì)給我們開(kāi)來(lái)發(fā)票,都是專票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
成都服裝公司開(kāi)給我們總部的專票總額是3785,包含專票進(jìn)項(xiàng)稅額435.44。我們分公司不給總部開(kāi)這個(gè)專票,總公司也不給我們分公司開(kāi)這個(gè)專票,分公司是借款形式,第2張圖都是借的總部的錢,跟總部掛的往來(lái),總部發(fā)過(guò)來(lái)的表。總部幫我們分公司付的錢,這個(gè)貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說(shuō)專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,總部會(huì)計(jì)說(shuō)往來(lái)里減掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
問(wèn)題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適? 問(wèn)題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會(huì)計(jì)說(shuō)給我(我代表分公司)開(kāi)個(gè)100元的專票,然后我收到總部開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開(kāi)給客戶一百元銷賬專票,對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開(kāi)過(guò)來(lái)的和開(kāi)給客戶一百多張專票嗎?請(qǐng)問(wèn)這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適?老師
老師我怎么去區(qū)分合同用新租賃合同還是用原來(lái)租賃合同呢?
請(qǐng)問(wèn)可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接用未交增值稅科目嗎?有什么利弊嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下
不是本單位人員報(bào)銷有什么規(guī)定?
8月份升的一般納稅人,8月份有一張紅沖的發(fā)票,是紅沖7月份的普票,在8月份申報(bào)一般納稅人增值稅時(shí)是可以抵減銷售額嗎?
我是出口企業(yè)。與貨運(yùn)公司有業(yè)務(wù)往來(lái)。貨運(yùn)公司幫我們運(yùn)輸貨物。在運(yùn)輸過(guò)程中,發(fā)生損失。貨運(yùn)發(fā)生賠償。原先進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是紅沖收取賠償金還是我司另外開(kāi)票,收取賠償金
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以查一個(gè)人在哪幾家企業(yè)做監(jiān)事?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購(gòu)買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫(kù)存和銀行分錄嗎,還是做往來(lái)款
老師取進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬