你好,這個(gè)就是到營(yíng)業(yè)外支付就行。
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們客戶給我們付貨款,每次轉(zhuǎn)賬都要扣貨款10元,說(shuō)是她的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),但是這10元我賬務(wù)不好處理,怎么處理合適呢
老師,客戶給我們付貨款時(shí)會(huì)少付幾元錢(qián)(估計(jì)是扣的匯款手續(xù)費(fèi)),我的應(yīng)收賬款就平不了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呀?
老師,客戶本來(lái)應(yīng)付我們貨款200元,實(shí)際上付了195元, 少的五塊錢(qián)是手續(xù)費(fèi),讓我們承擔(dān)。但是我票開(kāi)的是200。這五塊錢(qián)怎么做賬務(wù)處理比較合適?
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對(duì)方公司名稱寫(xiě)錯(cuò),重新開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出能稅前扣除嗎
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。