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你好應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款做賬時(shí)借貸方都平了,為什么打出明細(xì)賬借方還有余額了

2021-12-01 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 10:05

你好,能提供一下你單位??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 的明細(xì)賬圖片嗎?

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 10:17

可能是以前年度的沒(méi)做平,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話會(huì)影響科目余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:18

你好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話,會(huì)影響科目余額

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 10:21

那怎么處理了,就一直掛著?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:23

你好,需要查明掛賬的具體原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 10:26

以前年度位結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額,余額一直在借方

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:27

你好,有做減免稅額抵扣應(yīng)交稅款的分錄嗎??

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 10:33

應(yīng)該是沒(méi)做

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:34

你好,那就需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 10:38

補(bǔ)做的的話可以抵扣今年的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:39

你好,只是補(bǔ)做相應(yīng)分錄,申報(bào)表是不變的?

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 10:56

當(dāng)年減免稅款一直就在借方,也沒(méi)有抵扣增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)做分錄的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,在當(dāng)前年度抵扣增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:57

你好,沒(méi)有抵扣增值稅,就不需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,借方掛賬說(shuō)明是正確的啊?

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 11:02

你好18年沒(méi)有抵扣增值稅是正常的嗎,現(xiàn)在抵扣不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:03

你好,需要看之前申報(bào)表,才知道是否正常。 現(xiàn)在抵扣,那就現(xiàn)在做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶6717 追問(wèn) 2021-12-01 11:10

18年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)如果沒(méi)有抵扣的話現(xiàn)在也是可以抵扣的吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:13

你好,超過(guò)12個(gè)月了就無(wú)法全額抵扣了?

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你好,能提供一下你單位??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 的明細(xì)賬圖片嗎?
2021-12-01
你好,這個(gè)實(shí)際還有欠稅務(wù)局,或者有留底嗎
2022-01-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
2022-08-02
一、抵扣稅盤(pán)的錢(qián),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫(xiě)以下的分錄。
2020-10-20
您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免?
2021-10-18
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