你好,能提供一下你單位??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 的明細(xì)賬圖片嗎?
老師,我們公司抵扣了稅盤(pán)的錢(qián),做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額280,怎么把余額平了
你好應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款做賬時(shí)借貸方都平了,為什么打出明細(xì)賬借方還有余額了
你好老師因?yàn)榻钁?yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸銀行存款,看到明細(xì)賬貸方負(fù)數(shù)余額越來(lái)越多,這個(gè)怎么做平
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬手工帳,轉(zhuǎn)出未交增值稅發(fā)生額是放在借方,還是借貸方都有
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開(kāi)1%的發(fā)票,還適用簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳稅款嗎?
無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月減少要不要計(jì)提攤銷(xiāo),怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢(xún)?
可能是以前年度的沒(méi)做平,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話會(huì)影響科目余額嗎
你好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話,會(huì)影響科目余額
那怎么處理了,就一直掛著?
你好,需要查明掛賬的具體原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?
以前年度位結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額,余額一直在借方
你好,有做減免稅額抵扣應(yīng)交稅款的分錄嗎??
應(yīng)該是沒(méi)做
你好,那就需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄
補(bǔ)做的的話可以抵扣今年的增值稅嗎
你好,只是補(bǔ)做相應(yīng)分錄,申報(bào)表是不變的?
當(dāng)年減免稅款一直就在借方,也沒(méi)有抵扣增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)做分錄的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,在當(dāng)前年度抵扣增值稅嗎?
你好,沒(méi)有抵扣增值稅,就不需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,借方掛賬說(shuō)明是正確的啊?
你好18年沒(méi)有抵扣增值稅是正常的嗎,現(xiàn)在抵扣不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,需要看之前申報(bào)表,才知道是否正常。 現(xiàn)在抵扣,那就現(xiàn)在做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
18年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)如果沒(méi)有抵扣的話現(xiàn)在也是可以抵扣的吧?
你好,超過(guò)12個(gè)月了就無(wú)法全額抵扣了?