您好,一般來說轉(zhuǎn)出未交增值稅就是在借方的。
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 這個借方貸方都是代表什么意思
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
抵扣,借應(yīng)交稅費未交,增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。 老師的意思是認(rèn)證了還沒有抵扣的放在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎@郭老師
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬手工帳,轉(zhuǎn)出未交增值稅發(fā)生額是放在借方,還是借貸方都有
轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個月的要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅啊?是不是每次在轉(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問一下殘疾人就業(yè)保障金申報,工資是個稅申報總額,人數(shù)變動大是平均人數(shù)對嗎
老師,我公司是律所,賬面上有很多成本票是做的借方:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。平時轉(zhuǎn)給法人私卡有很多筆,摘要:取現(xiàn),借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款。這樣做有什么風(fēng)險?
理財本金是30000, 是2024.12.13 截止到現(xiàn)在利息是400, 算下月利率是不是 400/3萬/6個月 這對嗎
關(guān)于收到買一送一的產(chǎn)品 入庫就入2嗎老師
民宿經(jīng)營,采購低值易耗品(品類多,不好區(qū)分)。產(chǎn)生3600元運費,怎么入賬
老師,問個事,訂單來了這個平臺我第一次了解,我平時是上攜程,美團(tuán),有跟我們民宿合作的平臺一家家對賬取數(shù)據(jù)做分錄,這個訂單來了老師有用過嗎?是怎么回事,能在上面取數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,公司收到京東平臺銷售產(chǎn)品時,平臺收取產(chǎn)生的購物運費損失保險、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師視同銷售做賬務(wù)處理嗎
公司在香港設(shè)立了一家公司,想知道香港公司在快賬建立賬套的時候,公司名稱是用英文的還是用中文名字?另外,香港公司在建立賬套的時候,會計準(zhǔn)則選哪個?
老師好,補(bǔ)繳2023年到今年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)該怎么做賬
那手工帳,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么反映在賬頁上
看你咋結(jié)轉(zhuǎn)了? 要是年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
我都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)用紅字進(jìn)銷嗎,加一個藍(lán)字轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個手工帳怎么寫呀
你像平時一樣做賬就行,不需要紅字
結(jié)轉(zhuǎn)是這么寫嗎
沒錯的 做賬是這么做的
那留抵退稅怎么登?轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嗎
可以和你需要交稅的時候做相反的 也可以紅字