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老師,我想問(wèn)一下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項(xiàng)46067.8 進(jìn)項(xiàng)46362.37,我的月末要怎么樣處理

2021-11-30 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 17:29

你好 做不做都可以的 可以不用做

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快賬用戶4879 追問(wèn) 2021-11-30 17:29

那我的憑證也不用做

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:31

你好 對(duì)是的可以不用做。

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快賬用戶4879 追問(wèn) 2021-11-30 17:31

那我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:35

不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣增值稅。

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你好 做不做都可以的 可以不用做
2021-11-30
這里這里是這樣的,結(jié)算的金額都是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額部分。如果說(shuō)啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,這個(gè)未交增值稅在貸方,小于在借方
2021-09-13
您好,期末如果不需要交稅,不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-16
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-07
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