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老師好,請問下編制利潤表時(shí) , 是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是根據(jù)月結(jié)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益上面的為準(zhǔn) ,2個(gè)有點(diǎn)差別,管理費(fèi)用的有幾個(gè)二級科目的貸方?jīng)]有顯示在科目余額表中

2021-11-30 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 15:35

你好; 因?yàn)? 貸方是不能做管理費(fèi)用去的; 這個(gè)會影響系統(tǒng)取數(shù)的; 所以一般是做借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶6331 追問 2021-11-30 15:42

老師, 科目余額表上面的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用是否只體現(xiàn)本期借方發(fā)生額,還是體現(xiàn)的是幾個(gè)月的累計(jì)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 15:43

你好 ;? ?正常是的。 費(fèi)用一般在借方的; 不做貸方去? ?

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快賬用戶6331 追問 2021-11-30 15:45

我們的開賬是在7月,我的意思是說我這個(gè)余額表上面的管理費(fèi)用的發(fā)生額體現(xiàn)的是7.8--好幾個(gè)月累計(jì)的 ,對不對 ?我記得發(fā)生額應(yīng)該是只體現(xiàn)一個(gè)月的才對吧

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齊紅老師 解答 2021-11-30 15:47

你好 ;? ? ? ?你現(xiàn)在7月? 建賬;那么 你 應(yīng)該是按月來 做才對的; 除非你做賬的時(shí)候把? 8月的? ?還有其他月份計(jì)入了 7月去了。? ?那就不對的?

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你好; 因?yàn)? 貸方是不能做管理費(fèi)用去的; 這個(gè)會影響系統(tǒng)取數(shù)的; 所以一般是做借方負(fù)數(shù)
2021-11-30
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借,本年利潤 貸,所得稅費(fèi)用 直接分錄結(jié)轉(zhuǎn),按所得稅費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-04-13
同學(xué)你好,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)。
2020-10-29
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細(xì)科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細(xì)科目和三級明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
你這個(gè)是屬于后面的一個(gè)差錯調(diào)整,你這個(gè)調(diào)整的話直接影響你的期末數(shù)據(jù),年初數(shù)據(jù)不受影響呀,你這個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就是上一年年末的年末數(shù)據(jù)啊,這個(gè)不會受影響的。
2020-11-09
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