你好,這個工資是不需要員工的發(fā)票的,只需要你們正常的員工工資表,然后員工簽字就可以了。
公司給員工在工資表扣除伙食費,是在個人所得稅前扣除還是個人所得稅后扣除?
老師好,公司員工是與勞務派遣公司簽訂的勞動合同,公司可以直接發(fā)工資給員工嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為員工購買的社??梢栽谄髽I(yè)所得稅稅前扣除嗎?
公司繳納企業(yè)所得稅稅前扣除員工工資時,需要員工工資的什么發(fā)票稅前扣除呢
老師,員工工資不申報個稅,不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
公司付給臨時工,小時工的工資,可以所得稅前扣除嗎?需要發(fā)票嗎?
老師,實務中遇到白酒經銷商,進貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個預交的稅費是不是要申請退款的
中級財務管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財務那些報表需要每月歸檔,那些報表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現去年有重復報銷,多報銷的400元已經退回銀行賬上,這個業(yè)務的會計分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報關,是否可以在7月申報6月增值稅時(或者2025年內的某個所屬期內),在報表免抵退稅銷售額中體現?還是說必須在6月申報5月增值稅時填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構是啥意思?
好的,老師我還想請教下您,同一批貨,1.我們購進不要發(fā)票,賣時開發(fā)票,2.或者購進開發(fā)票,賣時不開發(fā)票,3.或者購進賣出都不開發(fā)票,這三種情況都可以如實做帳報稅嗎,小規(guī)模納稅人,這些情況可以每個季度末正常去申報納稅嗎
正常去申報就可以了。要不購進和銷售不開票都不申報,要不都申報。
不申報不行吧,那你公戶有這批貨的進出,不申報不就等于不正常納稅申報了嘛
公戶要申報,私戶就不要了
好的老師,我們是進口外貿,先預付一筆貨款,然后代理商那邊才開始運貨,到港之后然后才會安排入庫,入庫之后我們會打給代理商剩余的費用(包含貨款的差價,增值稅,關稅,冷庫費雜費),小規(guī)模納稅人,這種分錄從開始采購到結轉成本費用,的會計分錄,老師麻煩您能舉例子給我寫下分錄嘛,謝謝啦老師
這個我只知道一開始會有借 預付 貸 銀存的分錄,然后入庫后 會有 借:庫存商品? 應交稅費? 貸 銀行存款? 結轉是 借:庫存商品? 貸 主營業(yè)務成本這些
可是小規(guī)模不是價稅合計嗎,借:庫存商品 貸:銀行存款
噢小規(guī)模啊,我看錯了,那就沒有稅金,合并計入庫存商品
而且前期預付的貨款,和之后入庫付的尾款,這個怎么做呢因為假如到后期要賣這批貨,要結轉成本,前面預付的寫成了 借:預付賬款 ?后面的寫成了 ?借:庫存商品 這兩個是一批貨的成本,那怎么結轉成本呢 我不太懂
借 預付 貸 銀存? 借:庫存? 貸 預付 差額計入銀存? 借 主營業(yè)務成本? 貸 庫存