你好,這個工資是不需要員工的發(fā)票的,只需要你們正常的員工工資表,然后員工簽字就可以了。
公司給員工在工資表扣除伙食費,是在個人所得稅前扣除還是個人所得稅后扣除?
老師好,公司員工是與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞動合同,公司可以直接發(fā)工資給員工嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為員工購買的社??梢栽谄髽I(yè)所得稅稅前扣除嗎?
公司繳納企業(yè)所得稅稅前扣除員工工資時,需要員工工資的什么發(fā)票稅前扣除呢
老師,員工工資不申報個稅,不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
公司付給臨時工,小時工的工資,可以所得稅前扣除嗎?需要發(fā)票嗎?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
好的,老師我還想請教下您,同一批貨,1.我們購進(jìn)不要發(fā)票,賣時開發(fā)票,2.或者購進(jìn)開發(fā)票,賣時不開發(fā)票,3.或者購進(jìn)賣出都不開發(fā)票,這三種情況都可以如實做帳報稅嗎,小規(guī)模納稅人,這些情況可以每個季度末正常去申報納稅嗎
正常去申報就可以了。要不購進(jìn)和銷售不開票都不申報,要不都申報。
不申報不行吧,那你公戶有這批貨的進(jìn)出,不申報不就等于不正常納稅申報了嘛
公戶要申報,私戶就不要了
好的老師,我們是進(jìn)口外貿(mào),先預(yù)付一筆貨款,然后代理商那邊才開始運貨,到港之后然后才會安排入庫,入庫之后我們會打給代理商剩余的費用(包含貨款的差價,增值稅,關(guān)稅,冷庫費雜費),小規(guī)模納稅人,這種分錄從開始采購到結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,的會計分錄,老師麻煩您能舉例子給我寫下分錄嘛,謝謝啦老師
這個我只知道一開始會有借 預(yù)付 貸 銀存的分錄,然后入庫后 會有 借:庫存商品? 應(yīng)交稅費? 貸 銀行存款? 結(jié)轉(zhuǎn)是 借:庫存商品? 貸 主營業(yè)務(wù)成本這些
可是小規(guī)模不是價稅合計嗎,借:庫存商品 貸:銀行存款
噢小規(guī)模啊,我看錯了,那就沒有稅金,合并計入庫存商品
而且前期預(yù)付的貨款,和之后入庫付的尾款,這個怎么做呢因為假如到后期要賣這批貨,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,前面預(yù)付的寫成了 借:預(yù)付賬款 ?后面的寫成了 ?借:庫存商品 這兩個是一批貨的成本,那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 我不太懂
借 預(yù)付 貸 銀存? 借:庫存? 貸 預(yù)付 差額計入銀存? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存