你好,這個(gè)工資是不需要員工的發(fā)票的,只需要你們正常的員工工資表,然后員工簽字就可以了。
公司給員工在工資表扣除伙食費(fèi),是在個(gè)人所得稅前扣除還是個(gè)人所得稅后扣除?
老師好,公司員工是與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞動合同,公司可以直接發(fā)工資給員工嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為員工購買的社??梢栽谄髽I(yè)所得稅稅前扣除嗎?
公司繳納企業(yè)所得稅稅前扣除員工工資時(shí),需要員工工資的什么發(fā)票稅前扣除呢
老師,員工工資不申報(bào)個(gè)稅,不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
公司付給臨時(shí)工,小時(shí)工的工資,可以所得稅前扣除嗎?需要發(fā)票嗎?
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開票名稱含了軟件簡稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
股東之前轉(zhuǎn)來一筆200000萬的款,我放到資本公積去了,現(xiàn)在工資準(zhǔn)備不做了老板說那筆是借款才對,這種怎么做呢,還能改回來嗎?,改了有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),我們發(fā)貨發(fā)到山東。對方讓我們開票開到安徽。那個(gè)老板安徽也有公司。這會用合同和安徽錢,也是安徽給我們付款,發(fā)票也是開給安徽。目前就是物流不一致。這個(gè)要怎么處理???
老師,我們和供應(yīng)商買牛肉,退票重開了,又換了一個(gè)稅目,您幫我看看,這個(gè)能用嗎
請問稅控盤的維護(hù)費(fèi)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報(bào)的時(shí)候減免了,要做分錄嗎?
稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名也過了嗎?
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司提示要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告,請問什么情況下申報(bào)這個(gè)報(bào)表?謝謝
老師,餐飲行業(yè)成本卡是如何設(shè)計(jì)的,有模板嗎?
老師,購買機(jī)動車,服務(wù)費(fèi),裝潢裝飾是不算固定資產(chǎn)里面的吧。
好的,老師我還想請教下您,同一批貨,1.我們購進(jìn)不要發(fā)票,賣時(shí)開發(fā)票,2.或者購進(jìn)開發(fā)票,賣時(shí)不開發(fā)票,3.或者購進(jìn)賣出都不開發(fā)票,這三種情況都可以如實(shí)做帳報(bào)稅嗎,小規(guī)模納稅人,這些情況可以每個(gè)季度末正常去申報(bào)納稅嗎
正常去申報(bào)就可以了。要不購進(jìn)和銷售不開票都不申報(bào),要不都申報(bào)。
不申報(bào)不行吧,那你公戶有這批貨的進(jìn)出,不申報(bào)不就等于不正常納稅申報(bào)了嘛
公戶要申報(bào),私戶就不要了
好的老師,我們是進(jìn)口外貿(mào),先預(yù)付一筆貨款,然后代理商那邊才開始運(yùn)貨,到港之后然后才會安排入庫,入庫之后我們會打給代理商剩余的費(fèi)用(包含貨款的差價(jià),增值稅,關(guān)稅,冷庫費(fèi)雜費(fèi)),小規(guī)模納稅人,這種分錄從開始采購到結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,的會計(jì)分錄,老師麻煩您能舉例子給我寫下分錄嘛,謝謝啦老師
這個(gè)我只知道一開始會有借 預(yù)付 貸 銀存的分錄,然后入庫后 會有 借:庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款? 結(jié)轉(zhuǎn)是 借:庫存商品? 貸 主營業(yè)務(wù)成本這些
可是小規(guī)模不是價(jià)稅合計(jì)嗎,借:庫存商品 貸:銀行存款
噢小規(guī)模啊,我看錯(cuò)了,那就沒有稅金,合并計(jì)入庫存商品
而且前期預(yù)付的貨款,和之后入庫付的尾款,這個(gè)怎么做呢因?yàn)榧偃绲胶笃谝u這批貨,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,前面預(yù)付的寫成了 借:預(yù)付賬款 ?后面的寫成了 ?借:庫存商品 這兩個(gè)是一批貨的成本,那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 我不太懂
借 預(yù)付 貸 銀存? 借:庫存? 貸 預(yù)付 差額計(jì)入銀存? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存