沒有問題的,就是這么做的。
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表不平,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額在負(fù)債表里面的其他流動(dòng)資產(chǎn),怎么辦,入錄沒有問題,科目也沒有問題,右邊的應(yīng)交稅費(fèi)金額也不對(duì)
請(qǐng)問:我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
9月有我有2萬的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)放在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”這里,所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,我想問下這個(gè)數(shù)字右邊負(fù)債放哪個(gè)科目里?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
老師,可是左右不平怎么辦呢,右邊的應(yīng)交稅費(fèi)也不對(duì),未分配利潤(rùn)也不對(duì),老師你看下哪里出問題了
應(yīng)交稅費(fèi)就不要包含這一塊進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額啦,你是不是包含進(jìn)去了。
里面沒包含,這會(huì)計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)是對(duì)了,可是未分配利潤(rùn)不對(duì)了
分配利潤(rùn),你看你的科目余額表應(yīng)該是本年利潤(rùn)加上未分配利潤(rùn)余額。