你好,之前是小規(guī)模嗎?小規(guī)模期間沒(méi)有收入的可以。
老師,請(qǐng)問(wèn)1月11日收到的增值稅專用發(fā)票,公司在1月13日升為一般納稅人,可以在2月報(bào)稅的時(shí)候抵扣嗎
請(qǐng)教一下老師,我單位2020年11月4日認(rèn)定一般納稅人,別人給我們單位開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開在幾月份,但是12月1號(hào) 生效,11月我單位不能開專票,因?yàn)槲覀円郧伴_過(guò)普票
請(qǐng)問(wèn)一下,我們小規(guī)模8月1日后才能成一般納稅人的,那8月1日前開的增值稅專票不需要找進(jìn)項(xiàng)抵扣了是吧。我有點(diǎn)不敢確定
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,10月9日開普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開專票35萬(wàn),但是專票都作廢了,現(xiàn)在11月報(bào)增值稅怎么報(bào)呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報(bào)?
一般納稅人認(rèn)定有效期從7月1日起的,那請(qǐng)問(wèn)6月份取得的專票可以抵扣嗎
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
之前是小規(guī)模,也有收入,但是,因?yàn)槭杖氡容^少,所以有好些供應(yīng)商給開的增值稅專票沒(méi)有用到也沒(méi)有認(rèn)證,就放在哪里的 如果現(xiàn)在可以再繼續(xù)拿來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,那最早可以用到多長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)票?
只要小規(guī)模期間有銷售額的就不可以
現(xiàn)在需要把這些發(fā)票選擇不抵扣勾選,然后價(jià)稅合計(jì)做賬。
我們?cè)?1月1日之前收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,部分發(fā)票都已經(jīng)按普票價(jià)稅合計(jì)作為成本票使用了,這樣操作對(duì)嗎? 那這些發(fā)票還需要再在系統(tǒng)里選擇不抵扣勾選嗎?
你好,對(duì)的,價(jià)稅合計(jì)做賬可以的。
小規(guī)模期間有銷售額的,這個(gè)期間收到的進(jìn)項(xiàng)專票我現(xiàn)在完全都不能用了,是吧? 是系統(tǒng)里就完全提交不了,還是提交了可能會(huì)被稅務(wù)局核查?
是的是的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng),你提交不了是什么意思,截圖看一下。
我的意思是,因?yàn)槲?2月份有好多收入發(fā)票需要開,但是沒(méi)啥進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,以前那么多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)有使用浪費(fèi)的放在哪里,我想用以前的進(jìn)項(xiàng)專票 但是您說(shuō)小規(guī)模期間有銷售額的,那個(gè)期間開的專票這會(huì)兒就不能再使用了 所以我想問(wèn)的是,如果我堅(jiān)持用的話,是系統(tǒng)里就提交不了,還是會(huì)被稅務(wù)核查?
好,是不允許抵扣的小規(guī)模期間有收入,你轉(zhuǎn)了一半,納稅人小規(guī)模期間收到的專票是不允許抵扣增值稅的。
好吧,因?yàn)槲覀兪亲龉こ痰?,現(xiàn)在工程已完工,所以采購(gòu)的很多發(fā)票都在11月份之前收到了,都已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)做成成本票使用了 我們現(xiàn)在需要收工程余款,就需要開工程余款的發(fā)票,但是就沒(méi)有啥進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 這個(gè)怎么辦?
你好,那你們現(xiàn)在發(fā)生的材料沒(méi)有發(fā)票嗎?
工程已經(jīng)完工了,發(fā)生的材料的發(fā)票在11月份之前都已經(jīng)收到了
退回去,讓對(duì)方重新給你開。
我這里收到的供應(yīng)商的還沒(méi)有抵扣的發(fā)票,再退給供應(yīng)商重開,供應(yīng)商那里處理起來(lái)會(huì)不會(huì)麻煩?
對(duì)方紅沖,然后開紅字發(fā)票。