你好,之前是小規(guī)模嗎?小規(guī)模期間沒(méi)有收入的可以。
老師,請(qǐng)問(wèn)1月11日收到的增值稅專用發(fā)票,公司在1月13日升為一般納稅人,可以在2月報(bào)稅的時(shí)候抵扣嗎
請(qǐng)教一下老師,我單位2020年11月4日認(rèn)定一般納稅人,別人給我們單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)在幾月份,但是12月1號(hào) 生效,11月我單位不能開(kāi)專票,因?yàn)槲覀円郧伴_(kāi)過(guò)普票
請(qǐng)問(wèn)一下,我們小規(guī)模8月1日后才能成一般納稅人的,那8月1日前開(kāi)的增值稅專票不需要找進(jìn)項(xiàng)抵扣了是吧。我有點(diǎn)不敢確定
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,10月9日開(kāi)普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開(kāi)專票35萬(wàn),但是專票都作廢了,現(xiàn)在11月報(bào)增值稅怎么報(bào)呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報(bào)?
一般納稅人認(rèn)定有效期從7月1日起的,那請(qǐng)問(wèn)6月份取得的專票可以抵扣嗎
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
郭老師,母子公司的確定,是按哪個(gè)來(lái)確定,普通的,是持股比例50以上就叫母子公司嗎,怎么定義的
老師你好,是這樣,合伙經(jīng)營(yíng)一家工廠現(xiàn)在準(zhǔn)備散伙不干了, 期間我從廠子拿出86萬(wàn) 會(huì)計(jì)給我們做了利潤(rùn)表, 給了分配方案 三年廠子還剩余下155萬(wàn)利潤(rùn) 外加廠房84萬(wàn)未賣得貨20萬(wàn) 155萬(wàn)被我拿走86萬(wàn) 我還倒欠廠子11萬(wàn) 然后廠房84+20貨物平分, 我得本金就沒(méi)有了 ? ?會(huì)計(jì)拿這個(gè)凈利潤(rùn)表來(lái)分配 正常嘛,不應(yīng)該以凈資產(chǎn)表分配嘛,
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的(是一般納稅人)。打給生產(chǎn)廠家5萬(wàn)元的貨款生產(chǎn)廠家會(huì)發(fā)給4萬(wàn)元錢的貨并開(kāi)專票,并把1萬(wàn)元再打回我們的賬戶上,然后讓我們給他開(kāi)服務(wù)咨詢的發(fā)票(1萬(wàn)元的),這樣開(kāi)服務(wù)發(fā)票是不是存在風(fēng)險(xiǎn)?!原來(lái)是老板娘自己開(kāi)現(xiàn)在要我來(lái)開(kāi)請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么辦才好呢?
直接目標(biāo)核心目標(biāo)支持目標(biāo)那個(gè)是哪一章內(nèi)容?
老師,保險(xiǎn)合同的當(dāng)事人包括哪些?
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題
個(gè)人出租住房。開(kāi)普票,每月租金在10萬(wàn)一下,開(kāi)1.5還是免稅
老師您好!請(qǐng)問(wèn)買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
之前是小規(guī)模,也有收入,但是,因?yàn)槭杖氡容^少,所以有好些供應(yīng)商給開(kāi)的增值稅專票沒(méi)有用到也沒(méi)有認(rèn)證,就放在哪里的 如果現(xiàn)在可以再繼續(xù)拿來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,那最早可以用到多長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)票?
只要小規(guī)模期間有銷售額的就不可以
現(xiàn)在需要把這些發(fā)票選擇不抵扣勾選,然后價(jià)稅合計(jì)做賬。
我們?cè)?1月1日之前收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,部分發(fā)票都已經(jīng)按普票價(jià)稅合計(jì)作為成本票使用了,這樣操作對(duì)嗎? 那這些發(fā)票還需要再在系統(tǒng)里選擇不抵扣勾選嗎?
你好,對(duì)的,價(jià)稅合計(jì)做賬可以的。
小規(guī)模期間有銷售額的,這個(gè)期間收到的進(jìn)項(xiàng)專票我現(xiàn)在完全都不能用了,是吧? 是系統(tǒng)里就完全提交不了,還是提交了可能會(huì)被稅務(wù)局核查?
是的是的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng),你提交不了是什么意思,截圖看一下。
我的意思是,因?yàn)槲?2月份有好多收入發(fā)票需要開(kāi),但是沒(méi)啥進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,以前那么多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)有使用浪費(fèi)的放在哪里,我想用以前的進(jìn)項(xiàng)專票 但是您說(shuō)小規(guī)模期間有銷售額的,那個(gè)期間開(kāi)的專票這會(huì)兒就不能再使用了 所以我想問(wèn)的是,如果我堅(jiān)持用的話,是系統(tǒng)里就提交不了,還是會(huì)被稅務(wù)核查?
好,是不允許抵扣的小規(guī)模期間有收入,你轉(zhuǎn)了一半,納稅人小規(guī)模期間收到的專票是不允許抵扣增值稅的。
好吧,因?yàn)槲覀兪亲龉こ痰?,現(xiàn)在工程已完工,所以采購(gòu)的很多發(fā)票都在11月份之前收到了,都已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)做成成本票使用了 我們現(xiàn)在需要收工程余款,就需要開(kāi)工程余款的發(fā)票,但是就沒(méi)有啥進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 這個(gè)怎么辦?
你好,那你們現(xiàn)在發(fā)生的材料沒(méi)有發(fā)票嗎?
工程已經(jīng)完工了,發(fā)生的材料的發(fā)票在11月份之前都已經(jīng)收到了
退回去,讓對(duì)方重新給你開(kāi)。
我這里收到的供應(yīng)商的還沒(méi)有抵扣的發(fā)票,再退給供應(yīng)商重開(kāi),供應(yīng)商那里處理起來(lái)會(huì)不會(huì)麻煩?
對(duì)方紅沖,然后開(kāi)紅字發(fā)票。