你好,十月份有效嗎?生效的時(shí)間是十月份嗎?
10月前半月是小規(guī)模納稅人,代開(kāi)了2張3個(gè)點(diǎn)得專票,后半月升成了一般納稅人,當(dāng)月生效,怎么報(bào)增值稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,10月9日開(kāi)普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開(kāi)專票35萬(wàn),但是專票都作廢了,現(xiàn)在11月報(bào)增值稅怎么報(bào)呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)10月9日是小規(guī)模開(kāi)的1%的普票,5800元,10月20日升的一般納稅人,10月生效,11月報(bào)稅時(shí),按照5800/1.01*0.09=516.83繳納增值稅了,那分錄怎么做? 開(kāi)票時(shí):借:銀行存款5800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5742.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅57.42 11月繳納增值稅516.83,附加稅25.84,怎么做賬 11月又把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在怎么做賬呢?
你好,我們3月10日前是小規(guī)模,11日后升級(jí)為一般納稅人,9日收到一張專票,10日讓對(duì)方紅沖,15日再重新開(kāi)進(jìn)來(lái),金額都一致,那這張專票我們下月申報(bào)3月一般納稅人增值稅的時(shí)候可以抵扣嗎
老師,我們十一月10號(hào)之前按小規(guī)模開(kāi)票,11號(hào)開(kāi)始升為一般納稅人,現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)增值稅?
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒(méi)有問(wèn)題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺(jué)得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購(gòu)的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開(kāi)發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開(kāi)發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T(mén)知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒(méi)有支付,但是對(duì)方給我開(kāi)具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開(kāi),兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄啊?
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若是的話,不可以免稅的。
升成一般納稅人之前的不算在起征點(diǎn)以下免稅嗎?
你好,你選擇的有效時(shí)期是十月份的,所屬期的話就不可以。