您好,建完以后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面

老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師你好,公園建辦公室,外包給建筑工程公司(對方負(fù)責(zé)施工所有費用)我們企業(yè)一次性付工程款,怎么記賬轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)!
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師你好,我們公司a,是做市政工程的建筑型公司,因為我們在異地有個項目,異地要求稅收留在當(dāng)?shù)兀诰驮诋惖刭I了個建筑公司b,然后就把b變成了a的全資子公司,現(xiàn)在目前工程已經(jīng)在做,所有的資源和人都是用的a母公司去施工的,然后工程又是子公司b對外簽的專業(yè)分包合同,那這個時候母公司a怎么給b開票,如果b開的建筑工程票的話,是不是就是轉(zhuǎn)包了,轉(zhuǎn)包是違法的吧
老師,您好,我們公司給其他公司建造一個廠房,已經(jīng)建設(shè)完畢,使用權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對方,請問,發(fā)生的費用計入到在建工程了,但是這個工廠不是我們自用的,是對方用的,請問這個屬于什么呢?有一部分在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),折舊已經(jīng)計提完畢,那剩下的在建工程怎么處理?
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費用加計扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計扣除風(fēng)險 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費用輔助帳及資料、這個稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分?jǐn)??(工時比例分?jǐn)偅浚?、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報表我看不懂這兩個地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進了一輛車,當(dāng)時抵扣了進項稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報稅可以報未開票收入嗎,稅點應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費用
老師,在員工的工資里扣了工會會費,扣的這一部分工會會費申報個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報個稅
未勾選的進項發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費發(fā)票 財務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計管理費用
就是完工后直接入固定資產(chǎn)唄,不用走在建工程唄
對,外包別的單位了,完工記入固定資產(chǎn)就行