同學(xué)好 暫估時(shí) 借原材料 貸 應(yīng)付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄
12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個(gè)兩次的會(huì)計(jì)分錄如何處理 謝謝!
請(qǐng)問暫估成本的會(huì)計(jì)分錄如何做,比如這個(gè)月暫估,下個(gè)月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,如果想暫估下三個(gè)月的管理費(fèi)用-員工工資,會(huì)計(jì)分錄該如何寫呢?下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候沖掉這筆暫估,分錄又該如何寫呢?
2022年暫估時(shí)做的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2023年3月收到的發(fā)票,請(qǐng)問下跨年紅沖暫估分錄怎么做?
上個(gè)月主營業(yè)務(wù)成本暫估,這個(gè)月如何紅沖,這個(gè)月收到發(fā)票及付款了又怎么做賬,這兩個(gè)分錄怎么寫
老師 購買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬,銷項(xiàng)100多萬,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過多,且沒有庫存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
也就是分錄一樣,就是用紅字做區(qū)分
如果是給對(duì)方錢了,但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票這種情況,我這個(gè)月成本可以先入賬嗎?怎么做分錄
可以入成本,入成本時(shí)就是出庫了多少就出庫多少 借 生產(chǎn)成本 貸原材料