借:庫存商品? 貸“:暫估應(yīng)付款 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品 借:庫存商品? ? 負(fù)數(shù)? 貸:暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款
12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個(gè)兩次的會(huì)計(jì)分錄如何處理 謝謝!
老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對這個(gè)暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
請問暫估成本的會(huì)計(jì)分錄如何做,比如這個(gè)月暫估,下個(gè)月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
老師,去年暫估的成本,比如50萬,今年只收到成本發(fā)票30萬,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,分錄怎么做呢,謝謝
老師,匯算清繳前暫估的成本發(fā)票沒收到,之后也不會(huì)收到了,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤,我想問這筆分錄是做在當(dāng)月還是要做在年前12月
費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價(jià)小于25%時(shí)候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費(fèi)用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個(gè)已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的,能舉例說明一下嗎?
老師 那我暫估的是工程費(fèi)是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本(工程費(fèi))貸:暫估應(yīng)付 收到票后 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款? 這樣做法應(yīng)該是認(rèn)可的吧?只要清算之前發(fā)票到位?
是的,是這樣處理的,可以的
謝謝老師 只要是真實(shí)存在的業(yè)務(wù)
是的,你的理解是對的
老師 不好意思 再補(bǔ)充一下 暫估的金額較大估計(jì)700萬左右 這個(gè)有關(guān)系嗎
只要是真實(shí)的,是可以的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好