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12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個(gè)兩次的會(huì)計(jì)分錄如何處理 謝謝!

2020-12-31 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-31 11:01

借:庫存商品? 貸“:暫估應(yīng)付款 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品 借:庫存商品? ? 負(fù)數(shù)? 貸:暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 11:07

老師 那我暫估的是工程費(fèi)是不是 借:主營業(yè)務(wù)成本(工程費(fèi))貸:暫估應(yīng)付 收到票后 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款? 這樣做法應(yīng)該是認(rèn)可的吧?只要清算之前發(fā)票到位?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 11:08

是的,是這樣處理的,可以的

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 11:09

謝謝老師 只要是真實(shí)存在的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-12-31 11:09

是的,你的理解是對的

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 13:20

老師 不好意思 再補(bǔ)充一下 暫估的金額較大估計(jì)700萬左右 這個(gè)有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-31 13:44

只要是真實(shí)的,是可以的

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 13:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-31 13:45

好的,客氣,幫到你就好

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借:庫存商品? 貸“:暫估應(yīng)付款 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品 借:庫存商品? ? 負(fù)數(shù)? 貸:暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款
2020-12-31
暫估成本 借:成本,費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 次年到票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2021-12-21
同學(xué)好 暫估時(shí) 借原材料 貸 應(yīng)付賬款(暫估)下月紅字做相同分錄
2021-11-28
你好匯算清繳之前取得的可以進(jìn)入方面費(fèi)用或成本無需納稅調(diào)整!
2021-11-24
那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,暫估,負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022-02-11
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