你好 需要的 增值稅需要視同銷售
商貿(mào)公司一般納稅人增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)一般是好多?我們才注冊的公司
老師,你好,我想咨詢一下,本公司無償向本公司員工提供借款服務(wù),用于員工買房,是否需要視同銷售繳納增值稅呢?
我公司是一般納稅人商貿(mào)公司,無償向其他公司提供借款是否涉及增值稅和企業(yè)所得稅?
我們是一般納稅人物流公司,法人借款給公司,公司還不上,想把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
A公司(餐飲業(yè))小規(guī)模和B公司(餐飲業(yè))個(gè)體戶,這兩家公司之間的經(jīng)營模式如下: 第一種.A公司代收B公司的營業(yè)款,對該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個(gè)人所得稅,A公司不涉及任何稅費(fèi),對嗎? 第二種.A公司向B公司采購套餐后再出售,對該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個(gè)人所得稅,A公司涉及增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅.,對嗎? 以上兩種方案中第幾種對B公司,涉稅環(huán)節(jié)較少?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
那涉及到企業(yè)所得稅嗎?
需要 這個(gè)做匯算清繳才需要
繳納增值稅或者企業(yè)所得稅是按,貸款金額納稅還是利息納稅呢?
你好 按照利息的來繳納
我們這個(gè)是無償?shù)?,那是按銀行的利息來算,是嗎?
你好 是的 銀行同期貸款利率