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A公司(餐飲業(yè))小規(guī)模和B公司(餐飲業(yè))個(gè)體戶,這兩家公司之間的經(jīng)營模式如下: 第一種.A公司代收B公司的營業(yè)款,對(duì)該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個(gè)人所得稅,A公司不涉及任何稅費(fèi),對(duì)嗎? 第二種.A公司向B公司采購套餐后再出售,對(duì)該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個(gè)人所得稅,A公司涉及增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅.,對(duì)嗎? 以上兩種方案中第幾種對(duì)B公司,涉稅環(huán)節(jié)較少?

2022-05-11 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 08:13

你好 ,稅務(wù)上代銷是視同銷售的,也就是跟你第二種方法交稅是一樣的

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快賬用戶3625 追問 2022-05-12 08:18

第一種模式是代銷嗎?B公司只是要A公司代收貨款,哪怎么處理A公司和B公司的經(jīng)營模式可以達(dá)到代收貨款的效果?或者說怎么樣的模式可以讓B公司少一道納稅環(huán)節(jié)?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 08:20

如果不是代銷何來的代收貨款呢?畢竟正常做生意不可能無故讓其他公司去收款,都是要交稅的

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你好 ,稅務(wù)上代銷是視同銷售的,也就是跟你第二種方法交稅是一樣的
2022-05-12
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-22
方案一:A公司收入實(shí)際增加800萬元(1000-200),增值稅銷項(xiàng)稅額為170萬元(1000×17%),不考慮本環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,下同。   
2022-09-21
同學(xué),你好 沒有,這樣處理可以的
2025-04-25
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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