當(dāng)廢品銷售,可能無法通過注銷時(shí)稅務(wù)稽查關(guān)。
老師,個(gè)體,交稅方式是定額征收,正常定額征收的是不是不用做賬啊?但是稅務(wù)局還要求我們超市自己要做個(gè)賬,方便以后政策變動(dòng),需要的時(shí)候好有個(gè)準(zhǔn)備,那我們定額的是10萬,每月發(fā)票別把開超出10萬發(fā)票就可以,但是實(shí)際我們銷售收入達(dá)到300多萬,老板不想交那么多稅,說多注冊幾個(gè)營業(yè)執(zhí)照,把業(yè)務(wù)都分開,這樣可以嗎?
老師,我們單位要注銷執(zhí)照,我們是鋼材商貿(mào)行業(yè),我之前賬上的庫存,如果都開票需要交特別多增值稅,我可不可以當(dāng)廢品賣啊,
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺(tái)1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補(bǔ)助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因?yàn)槲覀儐挝豢梢越o銀行做宣傳,這個(gè)銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認(rèn)銷售收入繳納增值稅
老師 請問我們收到股東單位贈(zèng)送的物品 再賣出去。我們沒有采購發(fā)票,但是銷售出去要開票。這種合理不?接受捐贈(zèng)是借:庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸營業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對嗎?如果收到 的貨物沒有發(fā)票怎樣入賬
老師,請問子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請問計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個(gè)方案,采購下采購訂單時(shí)名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
注銷營業(yè)執(zhí)照還有稅務(wù)稽查,稅務(wù)要查賬是嗎老師
這是需要準(zhǔn)備的,萬一不查,算企業(yè)幸運(yùn)