最終是以審核價(jià),也就是240萬元入固定資產(chǎn)。
非房地產(chǎn)開發(fā)公司,自建自營項(xiàng)目,共建3個(gè)建筑物如圖片中。已知計(jì)在建工程,完工后計(jì)固定資產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)。 會(huì)計(jì)核算具體分錄和數(shù)字. 1. 總用地面積90253.24平米,金額9000萬元 :借無形資產(chǎn) 9000萬元 貸 銀行存款9000萬元 按50年攤銷 ,但是上面建筑物有3個(gè),攤銷額應(yīng)分別計(jì)入這3個(gè)建筑物里,這個(gè)思路?嗎?分?jǐn)傔@折舊是按什么方法? 2這3個(gè)建筑物在核算時(shí)在建工程時(shí)需要用圖片哪些數(shù)據(jù)?
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價(jià)100萬,當(dāng)年己竣工驗(yàn)收,當(dāng)年政策財(cái)政局按工程總造價(jià)的2%獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險(xiǎn)一金用,我做分錄如下: 收到勞保費(fèi)時(shí): 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個(gè)月繳納社保時(shí)計(jì)提 借:遞延收益18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時(shí) 借:合同履約成本18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報(bào)納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費(fèi)存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結(jié)平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險(xiǎn)一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
請問學(xué)校改造工程已竣工結(jié)算,但是學(xué)校財(cái)政直付工程款是200萬,列入在建工程科目。本工程合同價(jià)是230萬,工程公司送審價(jià)是250萬,財(cái)政審核價(jià)是240萬,現(xiàn)要入固定資產(chǎn),要按哪個(gè)金額入固定資產(chǎn)?如何記分錄?
請問學(xué)校改造工程已竣工結(jié)算,但是實(shí)際還欠部分工程款未付清,實(shí)際入帳在建工程科目的數(shù)額與財(cái)政審核價(jià)相差200萬元。要按財(cái)政審核價(jià)入固定資產(chǎn)嗎?差額未付清部分要怎么記分錄?
學(xué)校改造工程已竣工決算,以決算價(jià)入固定資產(chǎn)。但是還有300萬元的工程款未付,記在其他應(yīng)付款中?,F(xiàn)在要學(xué)校先付100萬元的工程款,但是要先掛著,等上級(jí)撥款?,F(xiàn)在要怎么記分錄?
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個(gè)人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得稅要交嗎?
注冊遼寧冠名,注冊資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對(duì)方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計(jì)也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個(gè)位置,
老師好,請教一下,與朋友合伙辦了個(gè)公司,公司章程寫只有一個(gè)股東。股本金要100萬,但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來運(yùn)營。)公司剛運(yùn)營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎
怎么記分錄?與在建工程差額部分又怎么辦?
這是需要開具發(fā)票列支固定資產(chǎn)的,就是說施工企業(yè)最終是按240萬元開具發(fā)票,按240萬元取得工程施工的建設(shè)款的。
但是差額部分沒有經(jīng)過我們學(xué)校的帳
是不是直接對(duì)方開具發(fā)票給財(cái)政局了?
應(yīng)該是。那要怎么記分錄
你收到發(fā)票的金額入固定資產(chǎn)。直接按你付款的金額、以及發(fā)票的金額入固定資產(chǎn)。
那就是按在建工程200萬入固定資產(chǎn)?
你這時(shí),不急于轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),需要對(duì)方開具發(fā)票處理。
另外,在建工程還有一些前期費(fèi)用,和工程款合計(jì)大約是230萬,也一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?前期費(fèi)用財(cái)政是沒有審核進(jìn)去的,財(cái)政審核價(jià)不用管了是嗎?
你是說財(cái)政審核后,以后還是會(huì)再開發(fā)票,金額與財(cái)政審核價(jià)相等的嗎?但是現(xiàn)在制度規(guī)定已竣工驗(yàn)收使用就要入固定資產(chǎn)了,更何況我們已經(jīng)結(jié)算了,要我們年底入固定資產(chǎn)。
等財(cái)政審核終結(jié)后,對(duì)方開具發(fā)票后,再處理。
可是財(cái)政已審核完畢了。我現(xiàn)在能不能先把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)再說。
你這個(gè)發(fā)票都沒有收齊,暫時(shí)不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
發(fā)票沒收齊,財(cái)政可以先審核的嗎?你是說財(cái)政還欠工程公司的錢,還需再開發(fā)票來是嗎?
財(cái)務(wù)審核,是做財(cái)政工程決算的審核,與有沒有發(fā)票無關(guān)。最后是按審核的決算價(jià)開具發(fā)票的。 是先審核,最后按審核價(jià)開具發(fā)票
那最終是要按審核價(jià)入固定資產(chǎn)的是嗎?入固定資產(chǎn)要附工程決算書嗎?還要附什么嗎?
直接按開具發(fā)票的金額入固定資產(chǎn),沒有發(fā)票入了固定資產(chǎn)也沒有用,無法在稅前列支。
那入固定資產(chǎn)要附工程決算書嗎?還要附什么嗎?
直接可以附最后的決算意見書的復(fù)印件