同學你好,應收賬款,相當于合同資產(chǎn),合同結(jié)算,相當于合同負債。
建筑企業(yè) 看了課件 如果按照完工百分比法確認收入時 借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營業(yè)務收入 然后與甲方根據(jù)工程形象進度表結(jié)算 借應收賬款 貸合同結(jié)算—價款結(jié)算 應交稅費—增值稅銷項 第一個問題是這個工程形象進度單不就是施工企業(yè)根據(jù)完工百分比出具的嗎 確認收入的金額應該是和工程結(jié)算的金額一致啊 為什么會不一致呢
建筑企業(yè) 看了課件 如果按照完工百分比法確認收入時 借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營業(yè)務收入 然后與甲方根據(jù)工程形象進度表結(jié)算 借應收賬款 貸合同結(jié)算—價款結(jié)算 應交稅費—增值稅銷項 第一個問題是這個工程形象進度單不就是施工企業(yè)根據(jù)完工百分比出具的嗎 確認收入的金額應該是和工程結(jié)算的金額一致啊 為什么會不一致呢
這個建造合同的大題,其中有一個分錄,是結(jié)算合同價款,借應收賬款,貸合同結(jié)算-價款結(jié)算。老師說這里表明我們有權收錢。但是如果我們履行完履約義務了,但是客戶沒給錢,不應該確認為合同資產(chǎn)嗎?為什么確認為合同負債呢?合同結(jié)算-價款結(jié)算就是合同負債對吧,兩個可以互換的對吧?
一、歸集工程施工成本 借:工程施工——合同成本 貸:原材料(或應付職工薪酬等) 二、按完工進度法和客戶進行工程價款的結(jié)算 借:應收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、期末,按完工進度確認合同的收入與費用 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工——合同毛利(差額) 貸:主營業(yè)務收入 四、工程項目完工后,將工程結(jié)算與工程施工科目結(jié)平 借:工程結(jié)算 貸:工程施工——合同成本 貸:工程施工——合同毛利,,,,老師我的問題是這些都是按完工進度算 的,那如果我們給甲方開票了分錄怎么寫
老師,晚上好,請問一下,建筑行業(yè),這兩個分錄沒看明白,比如第一個分錄借:應收賬款 貸:合同結(jié)算—價款結(jié)算,應交稅費,然后呢,又來第二個分錄,借:合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn),貸;主營業(yè)務收入,現(xiàn)在不明白的是,應交稅費為什么在第一個分錄,而不在第二個分錄,第二個不是確認收入嘛,怎么沒有增值稅
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師昨天圖沒過去,想重新發(fā)還不行。結(jié)合這個圖。
我的意思貸方為什么是合同結(jié)算-價款結(jié)算,那不就是合同負債了嗎?但是他是我們履約完義務的了,只是沒給我們錢的呀
同學你好,合同結(jié)算是合同負債,原來會計科目是這樣設置的,只是過渡使用而已,不要把它理解為欠其他人的錢。