那如果說(shuō)甲方相當(dāng)于把22萬(wàn)扣下來(lái),你這邊實(shí)際收入就是3萬(wàn),那發(fā)票的話,甲方是要求你開(kāi)3萬(wàn)呢,還是開(kāi)25萬(wàn)呢?
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們有個(gè)項(xiàng)目掛靠了拓園鼎盛公司,拓園鼎盛收到25萬(wàn)工程款后給甲方開(kāi)了25萬(wàn)發(fā)票,拓園鼎盛給我們付了22萬(wàn),我們給拓園鼎盛提供了22萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票?,F(xiàn)在拓園鼎盛要扣掉一部分款,原因是 成本不夠缺3萬(wàn),這3萬(wàn)要計(jì)算企業(yè)所得稅對(duì)方這種說(shuō)法對(duì)嗎?
老師!我們分包了消防工程,合同總價(jià)106萬(wàn),甲方需要我們開(kāi)具106萬(wàn)發(fā)票,但是30萬(wàn)農(nóng)民工工資說(shuō)他們代發(fā),這樣一來(lái)的話這個(gè)工資能入我們成本嗎?個(gè)稅是甲方代扣還是我們代扣,這樣一來(lái)的話是不是就從工程款里面直接減掉了30萬(wàn)人工,
老師,我想問(wèn)下,我們是外包保潔保安,甲方應(yīng)付款1萬(wàn),過(guò)年甲方給我們員工發(fā)了500,結(jié)算10000-500=9500元,這500我們需要做到工資里么,工資是我們自己發(fā)給員工
老師,我們是外包保潔保安,甲方結(jié)算25萬(wàn)給我們,我們開(kāi)票25萬(wàn),我們的員工工資22萬(wàn),我們開(kāi)差額稅票。但是甲方要求把22萬(wàn)的工資,他們來(lái)報(bào)個(gè)稅,還讓我們把22萬(wàn)打給他,那這22萬(wàn)我們還能做成本么?
老師我們建筑公司,簽訂一分合同造假800萬(wàn),準(zhǔn)備內(nèi)部承包給員工500萬(wàn)員工自己找施工企業(yè),員工給施工企業(yè)簽訂的金額400萬(wàn),施工隊(duì)給我們開(kāi)票就400萬(wàn),員工給我們開(kāi)票100萬(wàn)。 問(wèn)題一:這么差額納稅是不是就只能800-400(其中一百萬(wàn)員工給我們開(kāi)的,不能差額扣除。 問(wèn)題二:?jiǎn)T工給我們開(kāi)的票我要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?(因?yàn)樗俏覀児締T工,我要給他買社保和他基本工資)
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
之前開(kāi)的是25萬(wàn),但是老板覺(jué)得應(yīng)該開(kāi)3萬(wàn),老師怎么開(kāi)才是對(duì)的?
按你這種,是開(kāi)具3萬(wàn)的 如果開(kāi)了25萬(wàn),工資由你發(fā)放,作為你成本
工資不是我們發(fā),是不是應(yīng)該讓對(duì)方給我們開(kāi)票呢
對(duì)方他不可能給你開(kāi)票,你這個(gè)業(yè)務(wù)他不可能給你開(kāi)票,只能是你考慮給他開(kāi)多少錢的發(fā)票。