你好 可以的,但是要在你匯算清繳之前做賬的
老板去年的費(fèi)用發(fā)票今年才拿過來說要報(bào)銷,這種跨年發(fā)票能報(bào)嗎
老師,去年發(fā)生的電費(fèi)費(fèi)用,今年才去開的發(fā)票,我今年可以做賬嗎?
請(qǐng)問發(fā)票可以跨年用嗎?比如去年發(fā)生的費(fèi)用,去年開具了發(fā)票,但是報(bào)銷人員今年才拿過來報(bào)賬,可以做為今年的費(fèi)用做賬嗎
老師,請(qǐng)問:去年的發(fā)生的費(fèi)用已報(bào)銷支付了,但是發(fā)票今天才開來,可以直接把今天開的發(fā)票貼在去年的那筆費(fèi)用的憑證后面做附件嗎?
老師好!請(qǐng)問去年的餐費(fèi)發(fā)票才拿回來,在今在今年可以做今年的費(fèi)用嗎?
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購(gòu)一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),因?yàn)橹蝗〉枚周嚱灰装l(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場(chǎng)開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎?
開票時(shí)納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開銷項(xiàng)13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個(gè)賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個(gè)情況,就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,然后到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng),今年查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個(gè)賬怎么去調(diào)整呢?
請(qǐng)問電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請(qǐng)問老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對(duì)嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
匯算清繳之前做賬那就是還是要做為去年的費(fèi)用在稅前扣除嗎?能不能做為今年的費(fèi)用直接入賬
這個(gè)是在你今年的賬上去做的,不要在上一年度做的
那今年做賬怎么做,用以前年度損益調(diào)整科目還是正常的期間費(fèi)用
你直接是當(dāng)月的費(fèi)用舊可以的