你好 借:營業(yè)外支出 帶:增值稅

老師你好!我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請問一下會計(jì)分錄怎么做
老師,請問下我們每月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),這個(gè)清零的分錄怎么做
您好,老師,我們這幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng),因?yàn)槟甑琢宋覝?zhǔn)備這個(gè)月進(jìn)行退稅,請問怎么做分錄?
老師一般納稅人每月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請分別寫出來)
老師,每個(gè)月要交的增值稅可以詳細(xì)講一下分錄嗎,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),以及有上個(gè)月留底的增值稅都分別怎么做分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


不是這個(gè),每月要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)別的科目嗎,不是應(yīng)該每月這個(gè)科目都沒有余額嗎?
那這個(gè)不叫清零啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
那這種轉(zhuǎn)的操作叫什么?我看到課程老師都這么說的
這個(gè)并沒有一個(gè)正式的名稱,一些人會說結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的