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老師你好!我這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請問一下會計分錄怎么做

2020-12-20 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-20 20:48

你好,可以不用處理,直接留置下個月抵扣

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快賬用戶8724 追問 2020-12-20 20:49

不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 20:50

你好,不用,這個可以以后抵扣的,

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你好,可以不用處理,直接留置下個月抵扣
2020-12-20
您好 應(yīng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2021-01-14
你好 本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我們要怎么做會計分錄的? 按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 未抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期繼續(xù) 抵扣 本月銷項(xiàng)稅額用上個月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,又怎么做分錄呢? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-03-21
你好!當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,形成的留抵稅額,會計分錄是這樣記的: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 這樣就把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為留抵稅額了。
2024-11-08
同學(xué)你好!無論進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? 還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)? ? 都是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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