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老師,跨年沖銷收入賬務(wù)處理怎么做?

2021-11-27 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-27 10:05

你好? 沖當(dāng)期收入 就是做收入的負(fù)數(shù) 金額分錄??

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快賬用戶7079 追問 2021-11-27 10:40

那當(dāng)期沒有收入呢

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齊紅老師 解答 2021-11-27 10:46

。建議有收入時(shí)再紅沖,不然很麻煩。

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你好? 沖當(dāng)期收入 就是做收入的負(fù)數(shù) 金額分錄??
2021-11-27
你好,跨年收入紅沖賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),? ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2020-10-19
你好,跨年的管理費(fèi)用沖銷,分錄是 借:相關(guān)科目 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-02-21
借:應(yīng)收賬款-
貸:利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-
2025-02-14
你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,金額寫負(fù)數(shù)
2025-02-14
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