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跨年沖銷的銷售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

2025-02-14 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-14 10:46

借:應(yīng)收賬款-
貸:利潤(rùn)分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 10:47

已經(jīng)交稅 申報(bào) 稅呢?金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-02-14 10:48

這個(gè)沖減當(dāng)月的稅費(fèi)的

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 10:59

金額是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2025-02-14 11:01

沖減就是做負(fù)數(shù)分錄,可以的,你麻下

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 11:25

對(duì)的,就是負(fù)數(shù) 我剛才看了科目余額跟稅申報(bào)表對(duì)上了

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齊紅老師 解答 2025-02-14 11:26

只有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)吧,其他的都沖平了

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齊紅老師 解答 2025-02-14 11:27

應(yīng)交稅費(fèi)如果你這個(gè)月開(kāi)了票也可以抵扣的

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 11:30

無(wú)票收入,1月的收入沒(méi)開(kāi)票

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齊紅老師 解答 2025-02-14 11:30

那就是負(fù)數(shù)了,掛賬上

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齊紅老師 解答 2025-02-14 11:31

可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,也可以下次抵扣

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 14:15

我已經(jīng)在上年入收入 那應(yīng)收賬款科目是不是應(yīng)該換成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入但是跨年了還能用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么

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齊紅老師 解答 2025-02-14 14:17

去年的用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 14:19

借:以前年度損益調(diào)整- 貸:利潤(rùn)分配-未分配- 應(yīng)交稅費(fèi)- 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-14 14:23

借:應(yīng)收賬款-
貸:以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-
是這樣嗎

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 15:31

上年度的應(yīng)收賬款不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了么 ? 你這個(gè)看都看不懂 按照你這個(gè)分錄的話應(yīng)收賬款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:34

應(yīng)收賬款沒(méi)有收到還在賬上呀

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:35

為什么會(huì)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面去了

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 15:35

我的意思是我們沒(méi)有應(yīng)收賬款 到當(dāng)月已經(jīng)收到錢

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:35

你去年的分錄是
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),是不是這樣,那這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有收到就還在賬上掛著呀

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:36

貸:銀行存款正數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:37

那收到了,就要退款給別人,減少銀行存款就可以

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快賬用戶3670 追問(wèn) 2025-02-14 17:16

借方正數(shù) 貸方負(fù)數(shù)能平么。

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齊紅老師 解答 2025-02-14 18:07

是貸方正數(shù),你看下分錄,或者
借:以前年度
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
這樣也可以的

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借:應(yīng)收賬款-
貸:利潤(rùn)分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-
2025-02-14
你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
2025-02-14
同學(xué),你好 是專票嗎?對(duì)方認(rèn)證了嗎?
2020-12-24
1月份紅字發(fā)票(沖掉12月某某憑證的銷售票 ) 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2摘要記錄:調(diào)整11年度損益 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù)) 貸:以前年度調(diào)整損益 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù)) 借:以前年度調(diào)整損益 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù)) 貸:未分配利潤(rùn) 正數(shù)(是退票的不含稅數(shù)) 3摘要記錄:調(diào)整11年度結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:以前年度調(diào)整損益 (根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本) 借:未分配利潤(rùn) (根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本) 貸:以前年度調(diào)整損益 (根據(jù)11年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本) 4摘要記錄:12年1月退票重開(kāi)收入 借:銀行存款 正數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 正數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本(略) 應(yīng)該注意你11年的退票是否產(chǎn)生增值稅額和所得稅額,如果產(chǎn)生還需調(diào)整! 退票發(fā)生在次月以后的專用增值稅發(fā)票,需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)所的要求辦理紅字退票手續(xù)
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