您好,做進項稅轉(zhuǎn)出即可
老師,我們一張費用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣。現(xiàn)在要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
過道費的紙質(zhì)發(fā)票實際不能抵扣 但我已經(jīng)記了進項 怎么做接下來的調(diào)整分錄
過道費的本不應(yīng)該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
老師,內(nèi)賬每個月都是不含稅收入,進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在,不會沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢?每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
您好,老師我想問下,這個分錄的貸方其他應(yīng)付款當時掛錯了,老板已經(jīng)付過了,我現(xiàn)在要把這個分錄調(diào)整成法人其他應(yīng)付款個人,怎么調(diào)整呢,分錄怎么寫,這個發(fā)票的進項我已經(jīng)抵扣了。
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
具體分錄說一下
您好,您原來分錄成本費用科目相同(跨年用以前年度損益調(diào)整),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
我上個月坐的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
您好,借:銷售費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
您好,您的第二個分錄是錯誤的