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過道費的紙質(zhì)發(fā)票實際不能抵扣 但我已經(jīng)記了進項 怎么做接下來的調(diào)整分錄

2021-11-26 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-26 08:20

您好,做進項稅轉(zhuǎn)出即可

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快賬用戶9280 追問 2021-11-26 08:25

具體分錄說一下

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齊紅老師 解答 2021-11-26 08:26

您好,您原來分錄成本費用科目相同(跨年用以前年度損益調(diào)整),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9280 追問 2021-11-26 08:36

我上個月坐的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!

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齊紅老師 解答 2021-11-26 08:38

您好,借:銷售費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 解答 2021-11-26 08:38

您好,您的第二個分錄是錯誤的

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:29

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相關(guān)問題討論
您好,做進項稅轉(zhuǎn)出即可
2021-11-26
你好,1月做分錄 借:管理費用 6 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報時確認轉(zhuǎn)出的進項稅6元
2024-01-18
你好,是不允許抵扣的項目嗎?之前分錄是怎么做的?
2021-09-08
借銷售費用? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2021-11-26
用于集體福利或個人消費的購進貨物的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。你看一下范圍
2023-11-30
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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