你好,需要做報(bào)表的相應(yīng)更正?
老師,去年固定資產(chǎn)折舊錯(cuò)誤,少計(jì)提折舊了,我今年這樣調(diào)整可以嗎?還要去更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,更改了20年賬務(wù),補(bǔ)提了去年的固定資產(chǎn)折舊,今年的也有補(bǔ)提數(shù)據(jù),報(bào)表需要更改嗎
所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)折舊表,20年10月購進(jìn)的固定資產(chǎn)沒有及時(shí)入賬,21年4月才入賬,入賬之后補(bǔ)提了20年11-12月的折舊,在21年所得稅匯算清繳時(shí),補(bǔ)提的20年那兩個(gè)月要記入嗎。
老師,我更改了20年12月份的增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了1萬7的稅款,還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財(cái)務(wù)報(bào)表都需要改嗎企業(yè)年報(bào)呢
老師,去年的固定資產(chǎn)今年補(bǔ)提了折舊10萬,今年盈利了15萬,今年補(bǔ)提的這部分折舊不能所得稅扣除嗎?申報(bào)表上管理費(fèi)用時(shí)候今年提的折舊,以前年度虧損也沒有顯示這10萬
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
公司小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在網(wǎng)上也更正不了,哪些報(bào)表需要更正呢
你好,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表都需要做相應(yīng)更正。需要去大廳做更正
去年的要更正嗎,
你好,根據(jù)你的描述(補(bǔ)提了去年的固定資產(chǎn)折舊,今年的也有補(bǔ)提數(shù)據(jù)),去年和今年的都需要更正
哪個(gè)月開始計(jì)提,就從哪個(gè)月更正?有1年了
你好,是的,是這樣的