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老師,開具銷售的紅字發(fā)票怎么做賬呢?跟收入做相反的分錄嗎?

2021-11-25 15:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-25 15:27

你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4219 追問 2021-11-25 15:28

好的,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-25 15:29

不要客氣,工作愉快。

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你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-11-25
您好,兩種方法均可以,建議紅字分錄沖銷。
2021-04-12
如果你之前抵扣了 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-02-05
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-05-17
你好,借預(yù)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),是有退貨回來嗎,還需要沖成本,借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù)
2021-05-20
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