久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,收到銷售方開的紅字發(fā)票怎么入賬?怎么做分錄?

2021-02-05 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-05 11:44

如果你之前抵扣了 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶8422 追問 2021-02-05 11:47

期末,應交稅費進項轉(zhuǎn)出有余額

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-05 11:50

轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
如果你之前抵扣了 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-02-05
你之前藍字你做啥分錄現(xiàn)在就做借xx 負數(shù) 貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-05
借銀行存款或應收賬款 貸主營業(yè)務成本 進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-03
您好,1,收到紅字信息表,不需要做會計分錄 2.收入負數(shù)發(fā)票,沖銷此前正數(shù)發(fā)票的分錄。
2024-01-06
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù)借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。
2021-11-25
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×