您好那建議帶盤?,F(xiàn)在稅局大廳里面也有航天系統(tǒng)稅盤的人員在里面工作了

老師好,我想問一下,公司增加增值稅電子普票,做完票種核定后需要帶稅盤到稅務(wù)大廳,將新增加的增值稅電子普票讀到盤上,還是不用帶盤申請通過后直接下載后就能開票呢
請問老師圖上是上季度開票軟件里查的所有開的發(fā)票。然后下面紅圈的金額是不是就直接是要繳納的所有增值稅的稅款?就不用我再去計(jì)算了是吧?(我開的有兩種票,一種是電子普通發(fā)票。一種是專票)
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時候,沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時候怎么操作
2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復(fù)記入了兩次,需要紅沖一個25000元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。
老師您好。怎么判斷一個支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個人支付寶。請幫忙詳細(xì)說一下。
出口退稅:請問一下,報(bào)關(guān)單上的貨值被客戶以貨值和服務(wù)費(fèi) 二部份匯款了。對方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應(yīng)該怎么操作
小廠就幾個人,材料進(jìn)來就領(lǐng)走,做賬還需要材料進(jìn)銷存嗎
老師好!請問電子稅務(wù)局逾期申報(bào),在哪個模塊里面?
單位沒有成立工會,正常計(jì)提工會經(jīng)費(fèi),那計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,報(bào)關(guān)單上申報(bào)日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結(jié)關(guān)。我需不需要申報(bào)10月份的收入。
視同內(nèi)銷和視同銷售不是一個意思吧
我們有個工程發(fā)生扣款項(xiàng),發(fā)包方針對扣款項(xiàng)給我們開具對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個紅沖應(yīng)該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺一筆200塊服務(wù)費(fèi),這個發(fā)票到哪里申請哈


就是一定要將稅控盤帶過去讀到盤上才能進(jìn)行后續(xù)的工作對嗎
您好。只是建議帶過去,而且新增發(fā)票需要帶盤
知道了,謝謝老師
好的,請問還有什么可以幫您的