你好;? 你是 小規(guī)模還是? 一般納稅人類型。 季度超過了45萬嗎??

請問老師圖上是上季度開票軟件里查的所有開的發(fā)票。然后下面紅圈的金額是不是就直接是要繳納的所有增值稅的稅款?就不用我再去計算了是吧?(我開的有兩種票,一種是電子普通發(fā)票。一種是專票)
你好,老師,我想問一下,開票里的,增值稅普通發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票,增值稅電子專用發(fā)票,這四個發(fā)票有什么不同?是不是前兩者是紙質(zhì)發(fā)票?后兩者是電子發(fā)票?我們現(xiàn)實工作中,開哪種類型的發(fā)票多一些?期待老師的回答,謝謝
老師,想問下,增值稅納稅申報表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷售額,開的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開票金額吧,票上沒有稅額,直接就是填開票的金額吧?
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
我們是小規(guī)模納稅人,2023年一季度開了44萬的普通機(jī)打發(fā)票,我是不是44萬要全額繳納增值稅,我開的發(fā)票上面就是單價數(shù)量金額,沒有稅!
我是代理記賬公司會計,有2家企業(yè)沒有工資,可以0申報個稅嗎?會不會有什么影響
賬面上存在一個歷史遺留問題,固定資產(chǎn)折舊表里面有一條奧迪轎車A6L,是2018年2月買的,我看到之前會計的固定資產(chǎn)表是2021年才創(chuàng)建的。核對了31年申報的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)能對上。但是從他21年創(chuàng)建的這個表開始,就沒有再計提過這輛車的折舊,我在想當(dāng)時是不是有什么政策可以折舊扣除? 車原價330706.35元,21年1月累計折舊209447.36元,還剩121258.99元凈值一直掛著沒折舊了,這個車是不能折舊到凈值0的嗎?
老師幫我看看這張發(fā)票可以嗎
公司要注銷,賬上還欠法人和股東的款,賬上沒有資金可以歸還,這個要怎么處理
老師我給別的公司開了一批發(fā)票 稅收編碼就是勞務(wù) 但是對方非得要求開成金屬類 這種的我對我有啥影響不
老師跨年的發(fā)票工程發(fā)票能作廢嗎?作廢的話賬務(wù)如何處理?
你好老師,如果公司要賣房產(chǎn)跟土地,稅務(wù)系統(tǒng)漏了一個房產(chǎn)未錄系統(tǒng),他轉(zhuǎn)讓開發(fā)票開的出來嗎 ,現(xiàn)在房管局系統(tǒng)跟稅務(wù)系統(tǒng)信息是想通的嗎?稅務(wù)局查得到這個未錄稅務(wù)系統(tǒng)的這個房產(chǎn)嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人出口,不退說,開票開免稅還是視同內(nèi)銷呢
企業(yè)備案里面同時有一般納稅人資格認(rèn)定和一般納稅人簡易征收認(rèn)定。認(rèn)定起止時間是一致的。這個是同時生效嗎?
我們公司需要購買一些國外的軟件和設(shè)備,這個有什么特別么?做賬和國內(nèi)采購有區(qū)別么?
小規(guī)模。圖上有金額。有一張十萬的電子發(fā)票。其他的都是專票大概有180多萬
老師您看看。是這個圖
這個合計稅額是不是就是所有的增值稅稅額?然后附加稅是不包含的對吧?
你好 ;? ? 是的。 你們現(xiàn)在是要全額繳納增值稅了。? ?你在1-3欄次去報? ? ? ? 專票寫2欄次 。 3欄寫普票。 1欄是2%2B3欄次合計? ;? 然后去填寫減免表? 減免2% 按1%繳納增值稅。附加稅根據(jù)1%繳納z
有些發(fā)票是開的3%稅點的開票金額不用計算上是吧?
?你好;? ?這個 要減免2%的 。 你先按實際開票的數(shù)據(jù)寫? ?
根據(jù)對方公司要求所有有幾張發(fā)票是按照3個點稅率開的。沒有享受優(yōu)惠政策
?你好 ;? ? ? 到時你 就無法減免哦。 假如你稅務(wù)局不讓你減免
我們既然開的三個點的就是不需要減免啊
?你好 ;? 那你就正常報 你的。 不減免? ? 全額報稅?
請問老師利潤表里面“稅金及附加”怎么填呢?是增值稅?附加稅嗎?那附加稅是從哪里看呢?增值稅應(yīng)該就是圖片里那個合計稅額是嗎
你好;? ?根據(jù)你們附加稅? 印花稅房產(chǎn)稅 土地使用稅這些來寫。 不包括增值稅和所得稅;??
那不是要先填增值稅表格才能再填寫這個“稅金及附加”了嗎?
?你好 ;? ? 是的。 先報增值稅? 在報 附加稅? 在去寫利潤表這些? ? ? (或者你自己先計算來報報表數(shù)據(jù)也行? ?)