讓客戶匯款附言注明 “XX 報(bào)關(guān)單貨款 %2B 服務(wù)費(fèi)”,留存合同、溝通記錄證明服務(wù)費(fèi)與出口相關(guān),確保收匯總額≥報(bào)關(guān)貨值。退稅按報(bào)關(guān)貨值申報(bào),保留水單和關(guān)聯(lián)證據(jù)備查,不影響退稅。

美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點(diǎn)的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當(dāng)月采購(gòu)食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價(jià)款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購(gòu)進(jìn)一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購(gòu)入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款10萬元。 (6)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一臺(tái)食 品加工機(jī)器,到岸價(jià)格為5萬美元(報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)日美元兌人民開匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書 除非特別說明外,以上價(jià)格均不含稅。 要求: 1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對(duì).上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 該怎么做?
老師好,我們是建筑公司一般計(jì)稅山東分公司,項(xiàng)目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標(biāo) 采購(gòu) 施工 ,具體財(cái)務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個(gè)3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,老師領(lǐng)導(dǎo)問我,在材料采購(gòu)環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對(duì)接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開票,我1掌握這個(gè)成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財(cái)務(wù)對(duì)接,怎樣明確這個(gè)責(zé)任,這個(gè)把控該有誰(shuí)來吧我,比方說對(duì)方給了這個(gè)票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對(duì)接,采購(gòu)材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費(fèi)給2公司。我財(cái)務(wù)注意那塊老師能給詳細(xì)說說嗎?怎么給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
目的:練習(xí)進(jìn)料加工的作價(jià)加工方式的核算。資料:杭州利達(dá)外貿(mào)公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對(duì)外貿(mào)交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進(jìn)料加工復(fù)出口的貿(mào)易方式從美國(guó)進(jìn)口料件20000美元,海關(guān)減免進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當(dāng)日入庫(kù)。另外,從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料30000元(不含稅價(jià)),材料已入庫(kù),款項(xiàng)已付。該外貿(mào)企采用作價(jià)加工方式,將上述全部材料平價(jià)撥給市內(nèi)的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價(jià)180000元,待貨物出口后利達(dá)外貿(mào)公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價(jià)格30000美元。假定所有外匯業(yè)務(wù)發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國(guó)內(nèi)材料退稅率10%要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算進(jìn)料加工復(fù)出口貨物應(yīng)退稅額。(我和書上問題對(duì)了一下,沒有錯(cuò)誤,確實(shí)有兩個(gè)退稅率:一個(gè)是退稅率15%。一個(gè)人國(guó)內(nèi)材料退稅率10%)
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購(gòu)的,10月份開出口發(fā)票時(shí)也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。
2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復(fù)記入了兩次,需要紅沖一個(gè)25000元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。
老師您好。怎么判斷一個(gè)支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個(gè)人支付寶。請(qǐng)幫忙詳細(xì)說一下。
出口退稅:請(qǐng)問一下,報(bào)關(guān)單上的貨值被客戶以貨值和服務(wù)費(fèi) 二部份匯款了。對(duì)方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應(yīng)該怎么操作
小廠就幾個(gè)人,材料進(jìn)來就領(lǐng)走,做賬還需要材料進(jìn)銷存嗎
老師好!請(qǐng)問電子稅務(wù)局逾期申報(bào),在哪個(gè)模塊里面?
單位沒有成立工會(huì),正常計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),那計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,報(bào)關(guān)單上申報(bào)日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結(jié)關(guān)。我需不需要申報(bào)10月份的收入。
視同內(nèi)銷和視同銷售不是一個(gè)意思吧
我們有個(gè)工程發(fā)生扣款項(xiàng),發(fā)包方針對(duì)扣款項(xiàng)給我們開具對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個(gè)紅沖應(yīng)該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺(tái)一筆200塊服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票到哪里申請(qǐng)哈


報(bào)關(guān)單的貨值對(duì)方是把本身 的貨值分成了二份。比如關(guān)單一萬元,匯款就只有九千是貨款,一千是服務(wù)費(fèi)。之后也不會(huì)再匯款