你好,是無償給你們的嗎?
老師,個(gè)人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師,財(cái)政打了一比款給公司,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。后來用這比款修建了房屋,借:在建工程,貸:銀行存款,可是其他應(yīng)付款怎么辦?
我們收到一筆錢,進(jìn)了銀行賬戶,借方計(jì)銀行存款,貸方掛其他應(yīng)付款 付錢時(shí),借方在建工程,貸方銀行存款 那這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理?
各位老師請(qǐng)給看一下:小規(guī)模建筑業(yè) 原來的欠款 對(duì)方把錢打給工人:借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收帳款 工人把錢打回公戶:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 給工人付人工費(fèi):借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 老師,看一下,這個(gè)過程合理嗎?
其他應(yīng)付款很大,利用公司銀行存款余額給老板,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,在借銀行存款貸實(shí)收資本,這樣可以嗎?這樣銀行存款里的錢,還可以轉(zhuǎn)出來嗎?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎?
減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票,那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了,我怎么把這個(gè)金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對(duì)嗎?
漏勾選進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)申報(bào)了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計(jì)入什么科目
采購?fù)素洠易鱿嗤姆咒?,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項(xiàng)目上購買禾苗是材料嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是的,無償
你好!應(yīng)該是計(jì)入遞延收益或者營業(yè)外收入