同學 這個稅費是要購買方承擔的,應該跟他們收回。
我們公司轉(zhuǎn)給一個人6萬元顧問費用,對方是找其他公司給我們開的發(fā)票。補個合同可以嗎?為了減少風險,我們怎么操作好點呢
我們公司幫其他公司代買材料,制造業(yè)13個點。對方公司打入我們公賬含稅12萬元,要開票給他,沒有增值的部分。我們是不是可以找對方公司補回我們要交給稅局的3個點?
請問一下,例如我們讓對方給公司開100萬元材料票,13個點的稅金,那么增值稅稅額就是115044.25元,對方說要給他8個點,我們公司5個點,這個稅點咋算的,是增值稅的8嗎?
我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬發(fā)票,對方給我們95000萬發(fā)票,我們收5個點,現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對方1%的專票10萬專票,對方開多少,我們收幾個點,13%的專票,10萬的話,對方開多少給我們,收他幾個點,1%普票收幾個點
老師我們公司和另一家公司共用一臺變壓器,電費我們交,發(fā)票開的我們抬頭,對方公司支付給我們他們需要承擔的費用,并且讓我們給他們開專票,這個稅點我要怎么算呢?這張發(fā)票是我們公司交的電費,對方要承擔1756.51元的電費,他們要求加好稅點給我們打錢
個人房租出租去稅務局代開發(fā)票個稅如何繳納?
請問一般納稅人上月進項這個月抵扣了,做賬時結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項怎么弄?
老師,在計算營業(yè)利潤時,財務費用是-33.89,其中利息費用(收入以-號填列)是-244.39,我在計算營業(yè)利潤時,應該減去哪個數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設計服務發(fā)票開了9萬,廣告服務開了12000,廣告服務沒超過2萬,加上其他的就有了,那我申報文化事業(yè)建設費的時候廣告服務應該是填應征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進項是12000,銷項5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個月假如開出4000的選項就不用再勾了,直接用這個留底就可以了? 老師如果之后三個月開出的銷項總共不超過7000的話,一直不勾選進項會不會有什么影響?。?/p>
老師,公積金這個月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號再全體交公積金沒事的吧
公司收到別人免費給的二手電腦,也沒有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫稅收嗎
請問一下,研發(fā)領用原材料退回的殘料怎么寫分錄
謝謝老師的回答,但是對方拒絕額外付這3個點,不知道他們是怎么想的
同學 這個同時也要比較一下,你們購入這含稅12萬的原材料,是不是都取得了進項稅票。
取得了進項的票,但是我們銷項抵進項只能抵10個點,剩下的3個點我們也是要交給稅局的不是么?
同學 是這樣 老師給你舉個例子。 比如你買貨物 取得發(fā)票 不含稅金額100萬,稅額13萬 。 你開發(fā)票?不含稅金額100萬,稅額13萬 。? 這里的銷項13萬,進項13萬,就平了。
明白了。但是這12萬還會產(chǎn)生其他的稅負么?
那我們還需不需要找他們收額外的稅費呢?
同學, 這個會產(chǎn)生購銷的印花稅。 因為增值稅是平的,附加稅也是沒有的。