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我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方給我們95000萬(wàn)發(fā)票,我們收5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對(duì)方1%的專票10萬(wàn)專票,對(duì)方開多少,我們收幾個(gè)點(diǎn),13%的專票,10萬(wàn)的話,對(duì)方開多少給我們,收他幾個(gè)點(diǎn),1%普票收幾個(gè)點(diǎn)

2024-03-28 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 12:01

您好,那您需要測(cè)試,條件,稅費(fèi)對(duì)方承擔(dān),您要的利潤(rùn)留存(還可能涉及增值稅等)

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:19

比如10萬(wàn),我們開13%開10萬(wàn), 對(duì)方開1%的專票開9.8萬(wàn) 13%的專票開9.5萬(wàn),這個(gè)就不虧吧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 12:20

是的,因?yàn)樵鲋刀惸@邊承擔(dān)了

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:20

增值稅我們承擔(dān)那我們是不是虧了,這樣算到底虧不虧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 12:21

是的,是虧了,因?yàn)槎嘟欢?

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:22

那對(duì)方多少不虧

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:23

以前我們10萬(wàn),對(duì)方給開 9萬(wàn)5的發(fā)票,按說(shuō)也是我們承擔(dān)稅,怎么就是我們收對(duì)方5個(gè)點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 12:24

因?yàn)樵鲋刀愐郧翱赡懿唤?

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:25

不對(duì),是不是可以這么理解,我們開 10萬(wàn),醫(yī)院打款10萬(wàn),對(duì)方開9萬(wàn)5,我們打款給對(duì)方9萬(wàn)5,我們賺 了5000,承擔(dān)小規(guī)模稅費(fèi),那現(xiàn)在一般納稅人怎么算

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齊紅老師 解答 2024-03-28 12:28

增值稅一樣,就是繳納的稅款多了

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:28

那按多少我們就不虧了

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:28

以10萬(wàn)為例,對(duì)方開多少我們就不虧

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-28 12:31

一般納稅人按13%計(jì)算增值稅及其附加稅,對(duì)方若開專用發(fā)票,可以抵扣1%

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:42

對(duì)方開1%.我們只能抵扣1%我們交13%,怎么也得多交快10000萬(wàn),除非對(duì)方開票金額比我們大,但是那樣就成本大于收入了

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齊紅老師 解答 2024-03-28 12:43

是的,您的理解非常正確,

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:55

那我們可以讓對(duì)方開8萬(wàn) 7,這樣我們不就少付出去了

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快賬用戶8435 追問(wèn) 2024-03-28 12:56

這樣就不虧了,這樣可以嗎,有啥沒注意到的風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:54

是的,因?yàn)橐话慵{稅人稅費(fèi)多

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您好,那您需要測(cè)試,條件,稅費(fèi)對(duì)方承擔(dān),您要的利潤(rùn)留存(還可能涉及增值稅等)
2024-03-28
你好,就是你們單位繳納的稅款讓掛靠人來(lái)承擔(dān)的意思。額外收取他的稅款。 稅款他承擔(dān),你們單位只開發(fā)票,只確認(rèn)收入。
2024-03-28
你好,你進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅率是多少?
2024-03-28
同學(xué),你好,按理是不對(duì)的,要都走公賬的。
2021-04-13
你好,你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)是多少?
2024-03-25
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