同學(xué),你好 1、如果是其他公司的發(fā)票,建議轉(zhuǎn)入該公司公戶并補(bǔ)一份合同,個(gè)人與對(duì)方經(jīng)濟(jì)關(guān)系與你公司無關(guān)(不建議) 2、直接讓個(gè)人代開發(fā)票,不通過其他公司,已經(jīng)開具的發(fā)票作廢,我個(gè)人傾向于這種方式
本公司是勞務(wù)公司, 和個(gè)人簽的勞務(wù)外包合同(和個(gè)人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個(gè)人賬戶80萬,他沒給我們開發(fā)票。問: (1)這80萬對(duì)公已付,但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費(fèi)用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對(duì)方真的提供不了發(fā)票。)
我們公司轉(zhuǎn)給一個(gè)人6萬元顧問費(fèi)用,對(duì)方是找其他公司給我們開的發(fā)票。補(bǔ)個(gè)合同可以嗎?為了減少風(fēng)險(xiǎn),我們?cè)趺床僮骱命c(diǎn)呢
我們有一個(gè)客戶的客戶 用我們公司的名義和對(duì)方簽訂合同 開票; 然后他們給我們找了供應(yīng)商給我們進(jìn)貨,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?。? 這樣一個(gè)證據(jù)鏈倒是齊全的
我公司與另一家公司簽訂了一份合同,合同中同意我們公司用個(gè)人賬戶給將款項(xiàng)匯入對(duì)方公司個(gè)人賬戶,他們也不給我們提供發(fā)票,這樣操作對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,公司請(qǐng)了一個(gè)退休的人,來給我們公司提供技術(shù)支持,每月要支付7000元給對(duì)方,如果我們公司以顧問費(fèi)的形式打款給他個(gè)人,他個(gè)人是不是要開發(fā)票給我們公司?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
直接讓對(duì)方去稅務(wù)局代開咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票更好一點(diǎn)是吧?
是的,同學(xué),這樣沒有風(fēng)險(xiǎn)
個(gè)人給企業(yè)直接提供咨詢服務(wù)費(fèi)沒風(fēng)險(xiǎn)吧?
如果是真實(shí)合理合法業(yè)務(wù)是可以的 ,同學(xué)