您好,是的,對(duì)方的意思115044.25中的8/(8%2B5)=79796.46是要另外給他,他只承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅44247.79元,我們的供應(yīng)商是這樣的
你好,別的單位接我公司資質(zhì),我公司需開發(fā)票給他們,比如我們開100萬9個(gè)點(diǎn)的工程款票給對(duì)方,對(duì)方提供等額的13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,請(qǐng)問對(duì)方公司還需交增值稅,附加稅這些給我們嗎?
掛靠公司給我們開9個(gè)點(diǎn)建安票100萬,異地繳增值稅2個(gè)點(diǎn),稅負(fù)對(duì)方說1個(gè)點(diǎn)。我是不是提供6個(gè)點(diǎn)的稅金給對(duì)方
我們公司幫其他公司代買材料,制造業(yè)13個(gè)點(diǎn)。對(duì)方公司打入我們公賬含稅12萬元,要開票給他,沒有增值的部分。我們是不是可以找對(duì)方公司補(bǔ)回我們要交給稅局的3個(gè)點(diǎn)?
請(qǐng)問下我們要繳納13個(gè)點(diǎn)的稅,對(duì)方給我們開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那我是不是只繳納7個(gè)點(diǎn)的增值稅跟附加稅就好了?比如毛利是40萬,減13個(gè)點(diǎn)的稅,對(duì)方給我們6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那我們要繳納多少稅?
請(qǐng)問下我們要繳納13個(gè)點(diǎn)的稅,對(duì)方給我們開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那我是不是只繳納7個(gè)點(diǎn)的增值稅跟附加稅就好了?比如毛利是40萬,減13個(gè)點(diǎn)的稅,對(duì)方給我們6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那我們要繳納多少稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?