你好,現(xiàn)在你做進項稅額轉出, 借 管理費用-福利費 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
那個福利費,不能低扣的,但是發(fā)票開了專票了,我做發(fā)票時候有做進項稅額了,那認證如果認完怎么做進項稅額轉出,做進項稅額轉出要先做什么,然后分錄在做進項稅額轉出
我們是一般納稅人,10月份抵入賬抵扣了增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在報表做了進項稅額轉出。分錄要怎么做?
公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進項發(fā)票已經抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進項稅額轉出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
法人買了一個個人物品開具了增值稅專用發(fā)票,抵扣的時候做了進項稅額轉出,分錄怎么做呢
老師,已認證的進項抵扣材料發(fā)票,由于是簡易計稅,不能抵扣,這個月做了進項轉出,需要交增值稅,這個分錄怎么做。轉出的時候和交稅的時候