借原材料貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行放款。
老師你好,我想問下對于不能抵扣的用于員工福利的進項稅可以認(rèn)證的時候直接選不抵扣是嗎,這樣做賬的時候就不用做進項稅轉(zhuǎn)出了吧,報稅的時候也不用填進項稅轉(zhuǎn)出了是嗎
進項>銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項) 老師,這筆分錄是不是進項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄
這個月轉(zhuǎn)出去年進項稅額抵扣1500元,(屬于簡易征收,不能抵扣,當(dāng)時勾選錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了把他轉(zhuǎn)出來了),交了增值稅1500,還有增值稅附加,這個怎么做分錄
老師,已認(rèn)證的進項抵扣材料發(fā)票,由于是簡易計稅,不能抵扣,這個月做了進項轉(zhuǎn)出,需要交增值稅,這個分錄怎么做。轉(zhuǎn)出的時候和交稅的時候
老師我們勞務(wù)是簡易計稅的不能抵扣,我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費的磚用發(fā)票,我在做賬的時候是不是要進項轉(zhuǎn)出,那這個進項轉(zhuǎn)出是什么時候轉(zhuǎn)出?我是先正常做賬,借勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-進項稅 貸某某公司,然后再借應(yīng)交稅費-進項稅 貸進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認(rèn)過收入的,這樣分紅的時候不是重復(fù)增加利潤了呀
市內(nèi)打車費是交通費,市外打車費是差旅費,那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費還是差旅費
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細(xì)我們能對應(yīng)到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧