同學你好 這個不用計提折舊
您好,請問我做生產(chǎn)型企業(yè),如果計提固定資產(chǎn)的話,是直接借:制造費用-折舊費 貸:累計折舊 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務成本 貸:制造費用-折舊費嗎?
請問老師,我在最后一期計提折舊190時,還剩殘值10元,分錄是不是應該這樣做: 借:管理費用—折舊費200 貸:累計折舊 200 借:累計折舊6850 貸:固定資產(chǎn)6850
老師您好,我們是一般納稅人購買了鍋爐。單價為5萬元,不含稅為44,247.79元。如果按5%計提產(chǎn)值。我們?nèi)绻敲吭掠嬏嵴叟f,是用不含稅收入做計提嗎?具體計提的數(shù)額怎么算法不會了分錄:借管理費用~折舊費,貸固定資產(chǎn)~折舊費對嗎?
老師我在每月計提固定資產(chǎn)折舊費時 分錄是 借:業(yè)務活動費—固定資產(chǎn)折舊費 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 —通用設(shè)備 但是我發(fā)現(xiàn)明細賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
老師您好我想問事業(yè)單位用不用計提折舊,如果不計提怎么沖回?我做分錄的時候是借:業(yè)務活動費用790000 貸:固定資產(chǎn)累計折舊790000,我計提了10個月了?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那我計提了十個月的如何沖銷
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
謝謝老師好的
滿意請給五星好評,謝謝