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老師,付出去的押金,只收回來了一部分,剩下的一部分賬務(wù)怎么處理?

2021-11-24 12:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-24 12:33

學(xué)員你好,剩下的需要向?qū)Ψ揭箝_票,根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容計(jì)入相關(guān)費(fèi)用

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快賬用戶5267 追問 2021-11-24 12:33

好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:41

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學(xué)員你好,剩下的需要向?qū)Ψ揭箝_票,根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容計(jì)入相關(guān)費(fèi)用
2021-11-24
你好 借銀行? 營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款?
2021-04-30
你好,借:預(yù)付賬款 借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款
2020-12-29
借信用減值損失待壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2023-01-13
你好同學(xué)!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理, 借:未分配利潤 貸:管理費(fèi)用 來了發(fā)票記入管理費(fèi)用。
2024-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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