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老師你好!給業(yè)務(wù)員預(yù)支差費(fèi)轉(zhuǎn)賬10000元,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。。然后業(yè)務(wù)員回來報(bào)了1000元,剩余的錢還繼續(xù)留給業(yè)務(wù)員備用,公司不收回,這筆業(yè)務(wù)如何做賬呢?謝謝

2021-11-24 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-24 11:51

同學(xué)你好 報(bào)銷的時候有發(fā)票吧

頭像
快賬用戶6309 追問 2021-11-24 11:53

老師忽略發(fā)票環(huán)節(jié)。要賬務(wù)處理

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-24 12:00

同學(xué)你好 借銷售費(fèi)用1000 貸其他應(yīng)收款1000 就這樣做

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同學(xué)你好 報(bào)銷的時候有發(fā)票吧
2021-11-24
同學(xué)你好 這樣也可以的
2020-12-18
你好,這以后還需要支付嗎?
2024-04-01
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因?yàn)椴簧婕暗綀?bào)稅。 借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復(fù)我不知道報(bào)表給領(lǐng)導(dǎo)了,
2024-06-21
晚上好啊,后面分錄不對,發(fā)工資報(bào)銷員工差旅費(fèi)等,是借:管理費(fèi)用等,不是現(xiàn)金了,現(xiàn)金要多出來好多啊 借:管理費(fèi)用 等 貸::其它應(yīng)收款。員工差旅報(bào)銷申請單,工資表和員工領(lǐng)用簽字表
2023-05-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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