你好; 你開票出去 會影響增值稅稅負率的。 但是不影響 企業(yè)所得稅的; 因為你是平價
老師您好,我們公司代替人個買一批酒,由個人轉賬到我公司,我公司再轉賬到酒廠,中間沒有差價,酒是給個人的。酒廠不開票給我們,我們也不開票給個人。可以這樣操作嗎?稅務上有沒有風險的?
老師 我們有一筆也許 幫別人代賣產品 別人給我們開一樣金額的發(fā)票 我們同樣金額開給買方 就這一筆也許影響稅負率什么嗎 這樣操作有風險嗎
老師,我們是生產型出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆出口付款人和收貨人不一致,客戶買了我們的產品,又賣給別的客戶了,讓我們直接把貨發(fā)給第三方,請問這樣影響退稅嗎
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
我們是一般納稅人,對方要求我們開普票給他們,但這個普票對我們而言,同樣可以抵扣進項稅,稅金也要作為銷售收入,也就是對我們來說和開專票沒有啥區(qū)別,對嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個體戶,9月轉為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內提供倉儲服務,與香港公司簽訂了倉儲服務合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報表申報開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應納 3300
答案為什么要除以10?
請問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調工程,這個工程的成本包括空調設備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?