你好 不用? 紅沖當(dāng)期收入就可以了?
老師,小規(guī)模2020年開(kāi)了一張跨年的紅票 借 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸 收入和稅 負(fù)數(shù) 借 成本 負(fù)數(shù) 貸 商品 負(fù)數(shù) 這樣對(duì)嗎,今年的匯算清繳我需要哪里調(diào)整嗎
我們有一個(gè)項(xiàng)目2019年做了不開(kāi)票收入,暫估結(jié)了成本,2020年實(shí)際開(kāi)票,2021年原來(lái)已結(jié)成本的部分成本要沖紅(供應(yīng)商2021年退款,開(kāi)紅字發(fā)票給我們),這樣操做需要去修改2019年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告嗎?
老師,我們家是小規(guī)模,2020年開(kāi)了張錯(cuò)誤的專(zhuān)票,今年開(kāi)的紅字發(fā)票,需要修改去年的報(bào)表,匯算清繳嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)結(jié)算錯(cuò)誤,但已跨年,今年已開(kāi)具紅字發(fā)票,同時(shí)需開(kāi)具蘭字發(fā)票嗎?還有去年的申報(bào)表需更正申報(bào)嗎
我們是小規(guī)模納稅人,2021年12月開(kāi)的一張發(fā)票,2022年紅沖了,就沒(méi)開(kāi)正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要做匯算清繳,需要填哪張表?
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳啊?當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢(qián)的時(shí)候走的租戶(hù) 沒(méi)掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)軟件的,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無(wú)形資產(chǎn)? 合同是50萬(wàn),軟件發(fā)票40萬(wàn),服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢(xún)下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車(chē)做保養(yǎng),開(kāi)專(zhuān)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢(qián)開(kāi)過(guò)發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶(hù)重新打回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬(wàn),截止6月底都超過(guò)了6500萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來(lái)了備注寫(xiě)什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶(hù)農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來(lái)是200萬(wàn),現(xiàn)在是1000萬(wàn),新股東要進(jìn)來(lái)占20%,按1000萬(wàn)占比,原股東5%的200萬(wàn)時(shí)是10萬(wàn),現(xiàn)在1000萬(wàn)了,5%是50萬(wàn),這40萬(wàn)原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
好的,謝謝老師
不客氣,問(wèn)題解決請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。